當然可以,購買辦公用品讓供應商開具專票,這樣你們就可以進行進項稅額抵扣了。
一般納稅人購買辦公用品取得專用發票,進項稅額可以抵扣嗎?
?老師,公司購買辦公用品取得專票可以抵扣進項稅是嗎?
我單位是一般納稅人,購買辦公用品是開專票嗎?可以稅前抵扣嗎
購買辦公用品專票進項可以抵扣嗎?出差酒店費用開專票可以抵扣嗎
老師,我公司是一般納稅人,購買辦公用品,可以讓對方開專票嗎?開了專票,相應的辦公用品的進項可以抵扣嗎?
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?
那員工出差的餐飲費只要開專票,都可以抵扣?
增值稅進項抵扣不要求是主營業務成本取得的專票?不需要和主營業務收入做配比?只要是專票都可以抵扣?
不是所有專票都能抵扣,抵扣需符合業務真實性和稅法規定。餐飲費作為一般費用,只有在特定情況下(如企業為員工提供業務招待)且取得與之匹配的專票才能抵扣。一般情況下,非業務直接相關的費用,即使有專票,也不允許抵扣。
對,餐飲費通常不算業務直接成本,除非是合理業務招待,且專票信息與業務相符,才可能抵扣。重點是真實性和合規性。