退回叫對方重新打款就行
老師,我們公司有一筆股權轉讓是個人股東轉給我們公司另外一個法人股東,然后現在這筆轉讓款現在需要我們公司打給個人股東,那這筆我賬務處理要怎么做,如果由我們公司打出去合理嗎?
建筑公司,勞務款打給班組,班組在打給另外個人,另外個人再打回公司,怎么做分錄額?就是在外面轉了一圈
老師,我們公司打了一筆錢給另外公司,后來另外那家公司又給我們打回來了,備注是往來款,我怎么做賬務處理?
我們公司給另一個公司入資了500萬,然后現在因為內個公司經營不行,我們撤資,但股權轉讓給另外一個公司,他們已經把股權轉讓款打到我們賬上了,但是打過來是200多萬,這個會計上做賬是怎么處理
老師,去年出納給客戶打款,一個打正確了,一個打錯了,但是我們做賬只做了一筆正確的,今年才發現,本月客戶把多打的款退回來給我們了,這筆帳我應該怎么做,我們要把退回來的錢重新打給另外一個公司
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
退回去,有可能做不成這筆業務了,怕客戶不打款了
那么叫客戶寫個委托付款書
簽個單方協議可以嗎
三方協議
可以的,沒問題的哈
現在公司收到的錢怎么做,轉給另外一個公司怎么做?
掛往來科目,代收代付
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
退回去回單怎么備注
備注就是退貨款,反正能打回到賬就行
收到退回,也是掛往來其他應付嗎
是的,就是那樣處理的