這種情況下,一般建議對(duì)四個(gè)季度的賬進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 一、調(diào)整的必要性 稅務(wù)合規(guī)性要求:補(bǔ)繳稅費(fèi)和滯納金意味著稅務(wù)部門(mén)認(rèn)定企業(yè)的納稅申報(bào)存在問(wèn)題。為了保證財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性和稅務(wù)合規(guī)性,應(yīng)對(duì)涉及的賬目進(jìn)行調(diào)整,以反映實(shí)際的納稅情況。 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性:如果不調(diào)整賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表中的收入、稅費(fèi)等相關(guān)數(shù)據(jù)將與實(shí)際納稅情況不符,影響財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性。 二、調(diào)整的方法 確認(rèn)補(bǔ)繳的稅費(fèi)所屬期間和金額:明確稅務(wù)部門(mén)要求補(bǔ)繳的稅費(fèi)具體對(duì)應(yīng)的是哪四個(gè)季度的業(yè)務(wù),以及每個(gè)季度應(yīng)補(bǔ)繳的金額。 調(diào)整收入和稅費(fèi)科目: 如果之前季度申報(bào)的收入被稅務(wù)部門(mén)認(rèn)為不準(zhǔn)確,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整營(yíng)業(yè)收入等相關(guān)科目,確保收入數(shù)據(jù)的真實(shí)性。 按照補(bǔ)繳的稅費(fèi)金額,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)等科目,反映實(shí)際應(yīng)繳納的稅款。 處理滯納金:將補(bǔ)繳的滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目,反映企業(yè)因未按時(shí)納稅而產(chǎn)生的額外費(fèi)用。 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表:根據(jù)調(diào)整后的賬目,重新編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等財(cái)務(wù)報(bào)表,確保財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 三、注意事項(xiàng) 保留相關(guān)憑證:在調(diào)整賬目過(guò)程中,要保留好稅務(wù)部門(mén)的通知、補(bǔ)繳稅費(fèi)的憑證等相關(guān)文件,以備日后審計(jì)或稅務(wù)檢查。 加強(qiáng)內(nèi)部管理:企業(yè)應(yīng)以此為契機(jī),加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和稅務(wù)申報(bào)管理,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開(kāi)始是7月份開(kāi)始的,我是按季度開(kāi)房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷(xiāo)售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N(xiāo)的。 然而這個(gè)季度銷(xiāo)售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開(kāi)了專(zhuān)票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開(kāi)嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話(huà),那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話(huà),那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N(xiāo)也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師,我司是小規(guī)模納稅人,第一季度有開(kāi)票收入20萬(wàn)(含1%稅),由于小于45萬(wàn)季度,季度申報(bào)納稅不用繳納。在4月開(kāi)了免稅收入100多萬(wàn)的票,稅局說(shuō)這筆業(yè)務(wù)屬于第一季度,要我們更正申報(bào)去繳納增值稅和附加稅,結(jié)果一更正,連同之前開(kāi)的20萬(wàn)要一起繳稅,然后100多萬(wàn)的票追回來(lái)紅沖再重開(kāi),那我5月的分錄應(yīng)該怎么調(diào)?下面是我之前的分錄?
老師,您好 請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)季度開(kāi)票30萬(wàn)免增值稅,我們是季度報(bào)稅 比如10-12月份,我再11月份的時(shí)候一次性開(kāi)30萬(wàn)發(fā)票可不可以,還是說(shuō)每個(gè)月10萬(wàn)額度,單月超了10萬(wàn)就需要繳納增值稅
老師您好!我們單位是小規(guī)模,一直是季度小于 30 萬(wàn),免稅的。但七月份稅務(wù)下來(lái)查了,說(shuō)我們連續(xù)四個(gè)季度預(yù)警,每個(gè)季度報(bào)的都是 28 萬(wàn),最終也是補(bǔ)繳稅費(fèi)和滯納金了。想請(qǐng)問(wèn)您一下,這四個(gè)季度的賬用做更改么
老師,您好!想請(qǐng)問(wèn)你兩個(gè)問(wèn)題,第一個(gè)是三季度的企業(yè)所得稅季末人數(shù)和總資產(chǎn)忘了調(diào)整嗯,我現(xiàn)在修改可以嗎?修改了,會(huì)不會(huì)提示跨期申報(bào)顯示? 這個(gè)問(wèn)題就是三季度我報(bào)季度所得稅的時(shí)候小于500萬(wàn)的一個(gè)資產(chǎn),我加速折舊了,十月十一月12月我在做期間費(fèi)用的時(shí)候也進(jìn)行了折舊,但是四季度的報(bào)表的加速折舊額還是和三季度的是一樣的,系統(tǒng)不允許更正,我就按系統(tǒng)的顯示這個(gè)數(shù)直接報(bào)可以嗎?
麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負(fù)率: 不含稅全年?duì)I業(yè)收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預(yù)算:16918.86。麻煩老師算一下稅負(fù)率情況。
我們小規(guī)模的,從公戶(hù)付了1W從一家一般納稅人購(gòu)進(jìn)了一批貨,之前談的不含稅,現(xiàn)在要票,對(duì)方要求補(bǔ)13%的稅點(diǎn),我們小規(guī)模3%,補(bǔ)13%點(diǎn)很吃虧,現(xiàn)在能怎么辦?
老師,我們預(yù)交水費(fèi)2000,是不是要做預(yù)付賬款?但是發(fā)票就是預(yù)交水費(fèi)項(xiàng)目。我到時(shí)候用什么票據(jù)沖預(yù)收?
老師代理業(yè)務(wù)怎么設(shè)置開(kāi)票權(quán)限,步走麻煩說(shuō)一下,謝謝
老師好,附加稅這塊稅率是多少?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我做賬計(jì)提了1600249.84元,然后,我將未票收入開(kāi)票1376146.79元,還有224102.05元未開(kāi)票,然后我做賬時(shí),未開(kāi)票收入開(kāi)票了,不是就要沖銷(xiāo)掉,可是我的開(kāi)票金額和T3賬上的收入對(duì)不上 開(kāi)票金額比賬上的收入多1152043.74元
要付個(gè)人稿酬19161.3,是不是減去個(gè)稅后的金額報(bào)給對(duì)方開(kāi)票?19161.3要付多少個(gè)稅哈?是怎么算的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)做年度匯算清繳的時(shí)候,稅金及附加是包括那些,要不要加上個(gè)人所得稅
老師好,借款付的利息(投資公司)在匯算時(shí)是要調(diào)增的對(duì)吧,有合同,但利率肯定高于銀行很多。
從去年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,到今年都沒(méi)有年審過(guò)。上面提示,2024年年審,我我下面要怎么填?資金數(shù)額和從業(yè)人員怎么填?因?yàn)闆](méi)有線下實(shí)體經(jīng)營(yíng)過(guò),所以是不是填零人數(shù)填零嗎?還是填一?
好的,謝謝您老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝