合同負債: 屬于負債類科目。 新收入準則下,合同負債核算企業(yè)已收或應收客戶對價而應向客戶轉(zhuǎn)讓商品的義務。 科目編碼通常為?2205(具體編碼可能因會計軟件或企業(yè)設(shè)置有所不同)。 合同履約成本: 屬于資產(chǎn)類科目。 核算企業(yè)為履行當前或預期取得的合同所發(fā)生的、不屬于其他企業(yè)會計準則規(guī)范范圍且按照本準則應當確認為一項資產(chǎn)的成本。 科目編碼通常為?1475(具體編碼可能因會計軟件或企業(yè)設(shè)置有所不同)。 工程物資: 屬于資產(chǎn)類科目。 工程物資是指用于固定資產(chǎn)建造的建筑材料(如鋼材、水泥、玻璃等),企業(yè)(民用航空運輸)的高價周轉(zhuǎn)件(例如飛機的引擎)等,買回來要再次加工建設(shè)的資產(chǎn)。 科目編碼通常為?1403(具體編碼可能因會計軟件或企業(yè)設(shè)置有所不同)。 合同結(jié)算: 屬于資產(chǎn)負債類科目,根據(jù)其期末余額方向判斷性質(zhì)。 “合同結(jié)算”?科目核算同一合同下屬于在某一時段內(nèi)履行履約義務涉及與客戶結(jié)算對價的合同資產(chǎn)或合同負債,設(shè)置?“合同結(jié)算?—?價款結(jié)算”?科目反映定期與客戶進行結(jié)算的金額,設(shè)置?“合同結(jié)算?—?收入結(jié)轉(zhuǎn)”?科目反映按履約進度結(jié)轉(zhuǎn)的收入金額。 科目編碼通常為?4106
合同資產(chǎn),合同負債,合同履約成本的會計科目編碼是什么?合同履約成本是不是就代替工程施工科目了?
新收入準則增加的會計科目包括了:合同資產(chǎn)、合同資產(chǎn)減值準備、合同負債、合同結(jié)算、合同履約成本、合同履約成本減值準備、合同取得成本、合同取得成本減值準備、應收退貨成本。這些科目分別是哪類里面的?
老師,合同結(jié)算和合同履約成本都是屬于哪個科目的?
合同取得成本 合同履約成本 合同資產(chǎn) 合同負債 分別屬于什么類的科目?
合同負債、合同履約成本、工程物資、合同結(jié)算。這幾個科目是屬于哪一類的科目?科目編碼分別是多少?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預收賬款(待清算)貸,主營業(yè)務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設(shè)置二級明細科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關(guān)會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?