你好,沒有問題的,可以的
萬幫有限公司財務部。2020年4月份該公司的主要業務如下:4月1日,該公司收到銀行收款通知單,收東方公司上月欠款330000元(外)4月4日,采購員李毅出差預借差旅費8000元,王杰審核借款單后,以現金付訖;(自4月6日,王杰根據公司工資結算單,以現金98700元發放公司員工工資;(自4月8日公司銷售部副經理李明持一張金額為350元的發票前業報銷售,發票上注明系考察費。經王杰審核,發票上應填寫的內容齊全(外)4月10日公司辦公室職員章麗持一張金額為13600元,開票日期為2019年12月的發票前來報銷并稱這是當時出差回來后遺失面現在找到的發票;(外)4月12日,公司財務部總賬會計人員外出培訓一個月,公司領導決定由王杰臨時兼任公司總賬會計·問題:(1)分析上述經濟業務哪些屬于外業原始憑證?如此屬于自制原始憑證?(2)銷售部副經理李明(合法)和辦公室職員章麗(時效)的發票能否報銷,為什么?
萬幫有限公司財務部。2020年4月份該公司的主要業務如下:4月1日,該公司收到銀行收款通知單,收東方公司上月欠款330000元(外)4月4日,采購員李毅出差預借差旅費8000元,王杰審核借款單后,以現金付訖;(自4月6日,王杰根據公司工資結算單,以現金98700元發放公司員工工資;(自4月8日公司銷售部副經理李明持一張金額為350元的發票前業報銷售,發票上注明系考察費。經王杰審核,發票上應填寫的內容齊全(外)4月10日公司辦公室職員章麗持一張金額為13600元,開票日期為2019年12月的發票前來報銷并稱這是當時出差回來后遺失面現在找到的發票;(外)4月12日,公司財務部總賬會計人員外出培訓一個月,公司領導決定由王杰臨時兼任公司總賬會計·問題:(1)分析上述經濟業務哪些屬于外業原始憑證?如此屬于自制原始憑證?(2)銷售部副經理李明(合法)和辦公室職員章麗(時效)的發票能否報銷,為什么?
甲公司2010年9月份發生的經濟業務如下:(1)發生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元。(4)銷售商品領用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當月實際應交增值稅為500000元,應交消費稅200000元,應交營業稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經濟業務(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)還沒計算好嗎
甲公司2010年9月份發生的經濟業務如下:(1)發生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元。(4)銷售商品領用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當月實際應交增值稅為500000元,應交消費稅200000元,應交營業稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經濟業務(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)到底怎么做啊
甲公司2010年9月份發生的經濟業務如下:(1)發生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元。(4)銷售商品領用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當月實際應交增值稅為500000元,應交消費稅200000元,應交營業稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經濟業務(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)到底會不會做啊都半天過去了
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?