你好!這個你計入營業外支出。當壞賬收不到算了
你好,老師。我是小規模裝飾公司,客戶簽合同10萬元,已付款8萬元,工程還沒完工,現在客戶讓我們安合同額開發票,我應該怎么處理呢?
老師,我們公司給客戶開了10萬的發票,本來應該付承兌的,但是客戶給付的現匯98000多,剩下的款就不給了,就當是貼息了。這個我要怎么做分賬啊
老師,我們公司給客戶開了10萬的發票,本來應該付承兌的,但是客戶給付的現匯98000多,剩下的款就不給了,就當是貼息了。這個我要怎么做分賬啊
老師,我們公司新增一個業務(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現直接開票那種,去稅務師申請電子發票嗎?那是不是供應商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
老師,我想咨詢一下,如果我們開10萬13%的發票給客戶,那我們應該收他幾個點是稅,我們才比較還算
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
好的,謝謝
你好!不用客氣的了