您好,分到每月計提 費用, 借:管理費用-勞務費 10000/12 貸:應付職工薪酬-勞務費 10000/12 支付時 借 :應付職工薪酬-勞務費 5000 貸:銀行 5000 個稅倒沒事,我們取得5000發票時一起申報好了,預繳都是20%,計算 5000*(1-20%)*20%
老師你好,A公司與B公司簽訂技術合同,合同總金額是10萬,A公司在2019年6月簽訂并提前預付2萬元,因A公司尾款一直未支付,B公司也并未開發票給A公司,現在已到2021年1月也未支付給B公司,想請問下,現在該怎么調整做賬呢?當時預付的時候是借:預付賬款 貸:銀行存款。
老師,請問一下我們跟廣告公司簽了一年期合同約四期付款,每期付1萬,然后他們每個月給我們開一萬的發票,請問每個月收到發票怎么做賬?
你好老師,請教一下。如果公司單方面要跟我解除勞動合同。我在職不滿6個月,公司應該給員工半個月的經濟補償金,但是如果簽約的3年以上的合同(合同規定有6個月的試用期)。那公司以試用期不合格的理由讓員工走,還需要支付額外支付半個月的經濟補償金嗎
請問一下老師,我們跟專家簽勞動合同,一個月1250工資,一年一次性支付15000元工資,現在1月份一次性支付2024年15000元工資,這個怎么做賬申報個稅啊
老師,請問一下我們公司的專家工資是一年一次性支付的,職工合同日期是2023年12月5日到2024年12月5日,支付日期是2024年1月支付15000元,請問一下老師這個工資怎么做,怎么申報個稅
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎
不對,我簽的是勞動合同,職工合同,不是勞務合同啊
1.我個稅是直接申報5000對吧,但是賬務進行分攤,每個月計提是嗎, 2.那工資表是只需要發的那個月直接做5000,之后每個月不需要做工資表,直接計提嗎,不需要附件,還是怎么做呢
哦哦,勞務合同是 借:管理費用-工資 10000/12 貸:應付職工薪酬-工資 10000/12 2.不是,工資每月1000,我說可以一起申報,因為不給您交社保,社保局會找麻煩的,附件就是跟大家一起的工資匯總表
不是我8月付了5000元半年工資,9月做工資表的時候我是做5000元還是833元,,個稅申報是5000元還是833元
您好,工資表一起在9月申報(申報好后辦理離職,因為只發工資不交社保,社保局會找麻煩的),但按月計提工資費用(權責發生制),
1.他是退休人員,本來就不需要交社保啊 2.你沒有回答我的問題啊,個稅工資申報多少 3.我可以單獨做一張專家工資嗎
您好,1.退休就不?影響社保了 2.那申報833/月 3.可以,但是申報是全員一起申報的
分錄是做 付xxx半年工資 借:應付職工薪酬5000 貸:銀行 5000 之后每月計提 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬 個稅申報也是每個月分攤申報
您好,可以的哦,我們這個就是權責發生制