填寫申報(bào)表時(shí),跨境免稅服務(wù)開具的形式發(fā)票應(yīng)填在“開具其他發(fā)票”欄。這樣比較準(zhǔn)確反映交易情況。
老師,出口貨物開的形式發(fā)票,未開其他發(fā)票,我在申報(bào)增值稅時(shí)我填在免抵退稅欄,是開具其他發(fā)票列還是未開具發(fā)票列
請教老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具免稅增值稅發(fā)票,填在納稅申報(bào)表的第10欄還是12欄?未開票收入填在哪一欄?
出口技術(shù)服務(wù),在國稅局----出口退稅管理-----免抵退稅申報(bào)---跨境應(yīng)稅行為免抵退稅申報(bào)明細(xì)表采集,出口發(fā)票開具日期和出口發(fā)票號碼應(yīng)該填寫普票的還是形式發(fā)票的?
商貿(mào)公司出口退稅 未開具銷售發(fā)票(用的形式發(fā)票)填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)這筆收入填免稅未開具發(fā)票還是免抵退未開具發(fā)票 一行?
增值稅納稅申報(bào)表附表一中開具其他發(fā)票和未開具發(fā)欄銷項(xiàng)應(yīng)納稅額要填寫嗎?填了也是不能抵扣的吧?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎