填寫申報表時,跨境免稅服務開具的形式發票應填在“開具其他發票”欄。這樣比較準確反映交易情況。
老師,出口貨物開的形式發票,未開其他發票,我在申報增值稅時我填在免抵退稅欄,是開具其他發票列還是未開具發票列
請教老師,現在小規模納稅人開具免稅增值稅發票,填在納稅申報表的第10欄還是12欄?未開票收入填在哪一欄?
出口技術服務,在國稅局----出口退稅管理-----免抵退稅申報---跨境應稅行為免抵退稅申報明細表采集,出口發票開具日期和出口發票號碼應該填寫普票的還是形式發票的?
商貿公司出口退稅 未開具銷售發票(用的形式發票)填報增值稅申報表時這筆收入填免稅未開具發票還是免抵退未開具發票 一行?
增值稅納稅申報表附表一中開具其他發票和未開具發欄銷項應納稅額要填寫嗎?填了也是不能抵扣的吧?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎