是的,對(duì)的,是這么做的。還有你這個(gè)計(jì)算所得稅的時(shí)候不要包含著增值稅。
請(qǐng)教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤(rùn)了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進(jìn)去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬貨款不開票了,給他減免幾個(gè)點(diǎn)合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬分之三附加稅12%
老師我們對(duì)公收了100萬 ,然后又轉(zhuǎn)出去50萬,都是沒有票的,這個(gè)100萬的無票收入要交企業(yè)所得稅嗎,還有就是這個(gè)轉(zhuǎn)出的50萬對(duì)方也沒開票,計(jì)算所得稅利潤(rùn)的時(shí)候可以扣除這個(gè)成本嗎
老師,老板的朋友從我們公司做了一筆業(yè)務(wù),銷售收入含稅162萬,銷售成本含稅143萬,然后我按不含稅的收入減去了不含稅的成本,減去了附加,費(fèi)用,所得稅,沒減增值稅,這樣算出來了利潤(rùn),這筆錢準(zhǔn)備給他們,這樣算的對(duì)嗎???現(xiàn)在還有一個(gè)問題162萬購(gòu)買方打給我們了,然后銷售成本的143萬我們一會(huì)付出去了142.5萬,現(xiàn)在老板的朋友還要跟我們要除了利潤(rùn)再加這0.5萬,我們應(yīng)該給這0.5萬嗎?
老師請(qǐng)問,我們本年利潤(rùn)是0,不需要繳納企業(yè)所得稅,但實(shí)際情況是我們預(yù)提了2023年企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的年終獎(jiǎng)100萬,如果我們?cè)?月31之前發(fā)放,不用補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,如果過了5月31日匯算清繳就需要補(bǔ)繳所得稅,我又不想調(diào)整期初數(shù),是用遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債還是啥會(huì)計(jì)科目,麻煩給一個(gè)分錄
老師請(qǐng)問,我們本年利潤(rùn)是0,不需要繳納企業(yè)所得稅,但實(shí)際情況是我們預(yù)提了2023年企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的年終獎(jiǎng)100萬,如果我們?cè)?月31之前發(fā)放,不用補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,如果過了5月31日匯算清繳就需要補(bǔ)繳所得稅,我又不想調(diào)整期初數(shù),是用遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債還是啥會(huì)計(jì)科目,麻煩給一個(gè)分錄
老師你好,我們可以開運(yùn)輸發(fā)票嗎,運(yùn)輸發(fā)票開出去是9個(gè)點(diǎn),但是進(jìn)來的油票是13個(gè)點(diǎn),怎么抵扣呢,能直接抵13個(gè)點(diǎn)嗎,那不就抵多了嗎
老師你好 我們單位修完產(chǎn)假的職工現(xiàn)在要回公司拿生育津貼,該職工在休產(chǎn)假期間社保是公司代繳的其中個(gè)人部分的扣款在工資表上是做出的應(yīng)發(fā)工資,然后最后實(shí)發(fā)為0。現(xiàn)在我給這個(gè)員工把個(gè)人部分扣回后剩下的錢退給員工,那我該怎么做賬呢
老師:請(qǐng)問,勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人如何開票?開票的稅率是多少?
老師,房產(chǎn)稅申報(bào)流程給一個(gè)呢
老師,查賬征收的個(gè)體戶,需要更改法人姓名,這個(gè)需要怎么操作
老師請(qǐng)問,小規(guī)模企業(yè)租賃不動(dòng)產(chǎn)以及銷售水電的增值稅率是多少,有優(yōu)惠政策嗎
工程施工企業(yè)購(gòu)買的工程車入什么科目,具體怎么入賬怎么計(jì)提折舊,分錄具體怎么寫?,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師你好,租賃公司開給我發(fā)票是22萬,我付廣東公司22000.廣東公司不開票,讓租賃公司開票給我,這樣可以嗎
老師急急急,我就不打字了
老師,預(yù)售客戶賬款做賬的時(shí)候,貸方金額就寫總金額對(duì)吧?如果后期轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)收入,是需要把增值稅那塊剔出來?
1、前面的所得稅的計(jì)算是按扣除了3%的增值稅計(jì)算的:(100萬-((100萬/1.03)*0.03))*25%*20%。2、前面的問題是:只考慮了給對(duì)方開具的100萬的發(fā)票出去,沒有考慮到會(huì)有成本發(fā)票進(jìn)來,現(xiàn)在延伸一下:我們收到了一筆針對(duì)這筆業(yè)務(wù)的90萬的成本發(fā)票,那我們現(xiàn)在再來計(jì)算所得稅,就應(yīng)該是(100萬-90萬-增值稅及附加稅費(fèi))之后的利潤(rùn)來計(jì)算所得稅了吧?
100是含稅的嗎 收入減去成本,這兩個(gè)都是用不含稅的。假設(shè)你的進(jìn)項(xiàng)允許抵扣的情況,然后其他的加減去附加稅、印花稅 不含稅的收入減不含稅的成本減附加稅、印花稅)*5%
我們開的是3%的勞務(wù)發(fā)票,假設(shè)收到的90萬的發(fā)票即使是專用發(fā)票我們也沒辦法抵扣,也應(yīng)該是全額進(jìn)成本的,對(duì)吧?
我們開出的100萬的發(fā)票是含稅的
你好, 是 那就是不含增值稅的收入減價(jià)稅合計(jì)的成本減附加稅、印花稅)*5%
另外,如果我們?cè)偌邮?%的管理費(fèi)的話,請(qǐng)問這筆管理費(fèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么計(jì)賬呢
額外收取的也要計(jì)算到稅點(diǎn)里面去嗎?
沒有,就是這100萬過個(gè)賬。相當(dāng)于是100萬進(jìn)來然后扣除各種稅費(fèi)+管理費(fèi)之后再轉(zhuǎn)回去
你好,那你在計(jì)算退回去的錢,再加上管理費(fèi)用就行。然后計(jì)算所得稅是按照上面的來。
我現(xiàn)在不太清楚這個(gè)管理費(fèi)怎么做分錄?
現(xiàn)在如果假設(shè)退回的錢款金額正好不產(chǎn)生所得稅,那退回金額的測(cè)算:(100萬-3%的增值稅-6%的增值稅附加稅費(fèi)-不含稅金額的0.03%的印花稅-合同金額1%管理費(fèi)),對(duì)方應(yīng)該是按這個(gè)測(cè)算結(jié)果給我們開成本發(fā)票,對(duì)嗎?
借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入,不考慮稅
我們是應(yīng)該按上面說的測(cè)算結(jié)果收成本發(fā)票是嗎?即:(100萬-3%的增值稅-6%的增值稅附加稅費(fèi)-不含稅金額的0.03%的印花稅-合同金額1%管理費(fèi))
你好,把這個(gè)管理費(fèi)刪除其他的正確
那這樣的話就是我們收到的成本發(fā)票金額不包含管理費(fèi)的。那這樣產(chǎn)生了營(yíng)業(yè)外收入,不會(huì)另外產(chǎn)生增值稅和其他稅費(fèi)了嗎?
我現(xiàn)在有點(diǎn)糊涂了:不清楚這個(gè)管理費(fèi)到底應(yīng)不應(yīng)該包含在成本發(fā)票里面呢?
你好,你單位收取別人的為什么要扣減呢?不應(yīng)該扣除呀,這是額外收取的,屬于你單位的收入,你們需要交企業(yè)所得稅的。你收了別人的管理費(fèi)用,讓別人承擔(dān)這個(gè)稅款嗎?
就是說:1、收到的成本發(fā)票中不包含管理費(fèi),但我們轉(zhuǎn)出的金額應(yīng)該是扣除了所有稅費(fèi)+管理費(fèi)的金額;2、作賬時(shí),管理費(fèi)作為營(yíng)業(yè)外收入,不會(huì)產(chǎn)生增值稅,只需按25%*20%的稅率繳所得稅,我的理解對(duì)嗎?
你好對(duì)的 是這么做的
好的,現(xiàn)在明白了。非常感謝老師耐心指導(dǎo)!另外,提問首頁提問我的剩余時(shí)間為21天,是不是21天之后,我之前在這里所有提問的問題都看不到了嗎?還是可以查詢以前的問題,但無法繼續(xù)提問了?如果要繼續(xù)提問是否要再另外購(gòu)買相應(yīng)的課程?
還有個(gè)疑問:我們這次收到的管理費(fèi)還需要給對(duì)方開發(fā)票嗎?要開的話開什么類別呢?
你之前提問的,在我的提問里面還有,但是你想要重新提問,這個(gè)沒有權(quán)限了 對(duì)重新購(gòu)買
給對(duì)方開發(fā)票,收取的管理費(fèi)不要開發(fā)票的。如果你一旦開了發(fā)票,稅款需要正常繳納。
剛才寫錯(cuò)了,不要給對(duì)方開發(fā)票。