私立學(xué)校收費,先借銀行存款,貸預(yù)收賬款。分學(xué)期或?qū)W年確認收入時,借預(yù)收,貸主營業(yè)務(wù)收入。預(yù)收明細設(shè)為學(xué)期/學(xué)年即可。使用應(yīng)收代替預(yù)收也是可行的,原理相同。實際操作中,根據(jù)業(yè)務(wù)特點選擇預(yù)收或應(yīng)收,便于管理與查詢。
老師,請問這個題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓(xùn)機構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學(xué)堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務(wù)期是16個月。 6.1-6.29日學(xué)員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預(yù)收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預(yù)收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務(wù)收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應(yīng)該怎么處理賬務(wù)呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師,是這樣,我們辦分期,是借 應(yīng)收帳款10000 貸 預(yù)收賬款10000,收到平臺的分期款是借 銀行存款10000 貸 應(yīng)收賬款 10000,結(jié)轉(zhuǎn)收入是借 預(yù)收賬款 10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 進項稅 291.26;這樣應(yīng)收負責(zé)平臺的到賬情況,預(yù)收負責(zé)培訓(xùn)費的收入結(jié)轉(zhuǎn)。兩邊都能結(jié)平。現(xiàn)在有個學(xué)員只交了一期學(xué)費980,就退學(xué)了,我們做賬肯定是已經(jīng)按借應(yīng)收10000 貸預(yù)收10000,因為學(xué)員還款還沒到賬,所以也不存在借應(yīng)收 980,貸銀行 980,現(xiàn)在學(xué)員退學(xué),我們提前墊付了980的學(xué)費,這個退款分錄要沖掉前面計提的完整學(xué)費,完整分錄應(yīng)該怎么寫啊
老師好,我們是幼兒園,按月或按半年收學(xué)費的,如果這個孩子一個月未出滿勤,退費時應(yīng)該怎么做賬?當(dāng)時收到錢時,借,銀行存款,貸,主營行業(yè)收入,有多收的,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,這樣做對嗎?
比如,預(yù)收10個月租金10300元,開具免稅發(fā)票10300元,此時做會計分錄: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10300 對嗎? 若是開具3%稅率的發(fā)票: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 300 對嗎? 每月末攤銷收入: 借:預(yù)收賬款 1000元 貸:主營(其它)業(yè)務(wù)收入 1000元 對嗎? 若是對,我本月開的發(fā)票是10300元,稅是300元,我確認的收入?yún)s是1000元, 填制增值稅報表時,發(fā)票上的數(shù)10300元和本月確認收入1000元對不起來,怎么辦? 這個問題一直困擾我,謝謝老師解惑?
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
比如開學(xué)收了學(xué)生1000元,一學(xué)期五個月 借銀行1000 貸預(yù)收1000 借預(yù)收200 貸主營業(yè)務(wù)收入 用應(yīng)收怎么做,有點懵懵的? 借銀行1000 貸應(yīng)收-1000?
借銀行1000,貸應(yīng)收1000。下月確認收入時,借應(yīng)收200,貸收入。這樣就清楚了。