是的,一起計入差旅費就行
老師,1,銷售服裝的商鋪,做屋頂防水,花費12000,租的房,怎么寫分錄? 2 ,銷售服裝的門店,國慶節搞活動,買一些氣球絲帶地毯裝飾店鋪,費用計入哪個二級科目? 3,員工去學習培訓產生的交通費餐費住宿費是職工教育經費還是差旅費? 4,員工去開訂貨會的住宿費餐費路費是差旅費嗎? 5,公司跟銀行貸款,做房屋抵押的評估費,審計費計入哪個二級科目 6,老師,購買拖布,殺蟲劑,清新劑,垃圾袋,抹布這些清潔用品怎么寫分錄
老師,我們公司很多員工支出的明細都沒有發票,所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替,那這種發票長時間累計的金額也大,入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎?還是入什么差旅費業務招待費好呢,基本每個月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
16:14問答詳情23:59:08后或5次對話后問題結束16:12問答詳情23:58:13后或5次對話后問題結束你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發票,沒有住宿費和交通費等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發布79次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發票借:管理費用,貸:庫存現金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,二級科目差旅費。2023-,你好,只有餐飲發票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?
16:16<問答詳情話后問題結束你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發票,沒有住宿費和交通費等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發票借:管理費用,貸:庫存現金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,二級科目差旅費。2023-,你好,只有餐飲發票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話,就是差旅費。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的,你自己確定好了,如果沒有其他的發票,你有其他出差的證明嗎?共2條回復沒有其他的證明,?
16:16<問答詳情話后問題結束你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發票,沒有住宿費和交通費等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發票借:管理費用,貸:庫存現金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,二級科目差旅費。2023-,你好,只有餐飲發票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話,就是差旅費。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的,你自己確定好了,如果沒有其他的發票,你有其他出差的證明嗎?共2條回復問追問你好,我沒有其他的出差證明,那應該計入什么費用?
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
老師,現在有個情況是我們今天交的參會費,但是會議是在11月份舉行。那我今天交的參會費是直接計入差旅費,還是先計入預付賬款。等出差去參加會議后,把出差的相關費用和這筆參會費一起計入差旅費?
先計入其他應收款,以后憑發票報銷
老師發票今天就能開進來。而且參會費是公司直接支付的,沒有用員工代墊。
那么支付款就計入差旅費
老師那今天只憑一張發票就直接進入差旅費里好,還是等去了之后在計入差旅費里這樣比較好?
那么先做其他應收款,以后回來再轉差旅費