您好,這個的話是業務招待費才是對的,畢竟他不是我們企業內部的人
我們是新成立的分公司,現在總公司的領導和分公司負責人來指導工作產生的住宿和餐飲,可以不計入業務招待費,用差旅費嗎?(比如說我們附上差旅明細,注明本單位以外人員來分公司指導培訓),這樣處理可以嗎?因為我們本來招待費就很高,想把一部分招待費在合規的前提下調整一下
老師,匯算清繳業務招待費自動取數管理費用,銷售科目也有,填寫加上去,有個黃色感嘆號,說數據不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費用科目的業務招待費 利潤表只有管理費用業務招待費明細數據呢老師 銷售費用沒有業務招待費 其實這個1萬多的費用是我們另外一個公司員工的差旅費車票,都是我們的業務,只是這個員工是在另外一個公司買社保,,所以他的車票我入賬到業務招待費了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費里面嗎,我改到差旅費里面去行不?這樣就不用改報表了呢 查起來會不會有風險呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個數會不會有風險 這種情況應該不是只有我一個吧,其他公司應該也有 的,怎么處理呢老師
你好,老師,請問我們這有一個人,不在我們公司發工資,但是會幫我們公司做事情,參與談一些業務,我們不支付費用,但是要承擔他的差旅費,這種是掛哪個科目呢?
1、領導出國,在國外機場免稅店買煙、酒、禮品,零食等(英文小票)可以直接計為招待費嗎?2、領導出國,在國內機場免稅店買煙、酒等(中文小票),如果要開發票也只能開個人名頭,可以計入招待費嗎?3、領導一人出國辦理簽證,250元/人,領導一共辦了3個人的,是不是只有領導自己的可以計入差旅費,其他兩人(不是單位員工)的計入哪里,也是招待費用嗎?4、領導出國在超市買和水,喝的咖啡等,從數量上看都不止一人,而且我司有出差補助,那這樣的費用是計入招待費,還是計入差旅費?麻煩老師分著回答一下,謝謝!
老師,我們一筆境外差旅費,一個外國人在幫我們溝通聯系,他沒有在我們工資表里面,這樣他的差旅算業務招待還是差旅費,有文嗎,我們領導要做差旅,我認為不是公司員工應該是招待,我們領導說這個人幫公司跑業務,算公司人員
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎
如果跟這個人簽勞務關系,是不是可以報銷差旅
嗯對,個人可以報銷