您好 請問您計入財務費用的時候分錄怎么寫的
老師,我單位6月份刷卡消費手續費,因為后期會返還,應該計入其他應收款科目的,但是我計入到財務手續費了,也結轉了,怎么調出來到其他應收款,因為這月收到返還的手續費了,需要沖掉之前應該計入其他應收,怎么調整過來
老師,之前每個月拿到手續費銀行回單時,我入賬,借:財務費用-手續費,現在從銀行開具了手續費的增值稅專用發票,現在應該怎么入賬
老師你好,麻煩請教一下,我們支付的銀行手續費,之前已經計入財務費用-手續費,現在收到了銀行開具的手續費發票,該如何做賬呢?借:應交稅費-進項稅,貸:財務費用-手續費,合適嗎?
就是公司同事去銀行開來了2022年的手續費發票,我們應該怎么做賬呢?之前根據銀行回單已經每月做到財務費用-手續費了
老師 我們轉賬支付 出現手續費 記 借 財務費用手續費 貸 銀行存款 溝通后 收款方承擔手續費 他們把手續費轉過來 應該怎么記吖
借,財務費用_手續費 貸,銀行存款
這是去年的賬
借,財務費用_手續費? 借方負數 借,銀行存款? 借方正數 金額不大 直接這樣寫分錄就好了哈
大概就幾百塊錢,那就和收到結息的做法一樣?
大概就幾百塊錢,就和收到結息的做法一樣? 是的
這樣有風險嗎?
這樣處理沒有什么風險的哈
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問