您好 報(bào)廢殘值1030元是收到的款項(xiàng)嗎
一般納稅人以使用過(guò)的二手車抵債,如果此車做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,那么抵債時(shí)按13%繳增值稅,如果沒(méi)有抵進(jìn)項(xiàng)稅,按3%征收率減按2%計(jì)稅?
小規(guī)模納稅人銷售自己的固定資產(chǎn)按照3減2,但是從去年開(kāi)始適用按1%,那如果21年9月開(kāi)具普通發(fā)票300w(差額計(jì)稅)實(shí)際增值稅0.3w。那本期的固定資產(chǎn)銷售還是可以按1%嘛?沒(méi)有超過(guò)了月/季度限額就不能享受這個(gè)政策的規(guī)定吧
一般納稅人,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣,出售時(shí)銷項(xiàng)按13%開(kāi)票,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列
老師,我如果不含稅100萬(wàn)買個(gè)設(shè)備抵了進(jìn)項(xiàng),如果淘汰設(shè)備50萬(wàn)出售還是按13%交稅,如果按簡(jiǎn)易計(jì)征的話銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)用3%減按2%交稅那么出售不含稅50萬(wàn)只要交1塊錢,那么前者更優(yōu)惠啊抵13萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)又沒(méi)有那么多,后者優(yōu)惠政策在哪里呢?
我們公司一般納稅人,最近處理了幾臺(tái)員工使用過(guò)的二手電腦,由于我們做出口外貿(mào)屬于免稅項(xiàng)目,這些電腦的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣也沒(méi)有抵扣過(guò)。一般納稅人賣自己使用過(guò)的有形動(dòng)產(chǎn)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)可以按照簡(jiǎn)易方式3%減按2%,放棄優(yōu)惠就是3%并可以開(kāi)專票。老板催的特別急讓我現(xiàn)在立馬就開(kāi)票給買家,但我們目前只能開(kāi)13%的發(fā)票,沒(méi)有核定過(guò)3%稅率我認(rèn)為應(yīng)該開(kāi)不了3%?如果我就按13%開(kāi)票會(huì)有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下115這個(gè)題目第二問(wèn)追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來(lái)的急嗎
對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)
是一般納稅人嗎? 固定資產(chǎn)購(gòu)入的時(shí)候抵扣了嗎?
沒(méi)有抵扣。 一般納稅人
是機(jī)器設(shè)備嗎 什么時(shí)候購(gòu)入的? 沒(méi)抵扣的按3%開(kāi)普票減按2% 這個(gè)是有時(shí)間限制的 2009年以前購(gòu)入的才可以
06年。怎么做賬
借 固定資產(chǎn)清理 借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 銀行存款等 貸 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 借 資產(chǎn)處置損益(營(yíng)業(yè)外支出) 貸 固定資產(chǎn)清理