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一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產,該固定資產購入時進項已全額抵扣,出售時銷項按13%開票,增值稅申報時應如何填列

2022-07-12 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-12 15:55

按照正常銷售貨物一樣的填報呀

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快賬用戶7751 追問 2022-07-12 16:05

出售固定資產不確認銷售收入,但開票后納稅申報表欄次1會將開票金額統計進去,納稅申報表的計稅銷售額就會高于財報

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齊紅老師 解答 2022-07-12 16:05

在未開票收入欄填報

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按照正常銷售貨物一樣的填報呀
2022-07-12
學員你好,在附表二13%稅率欄次填寫銷售貨物,正常申報就行了,稅務局如果比對出你們應稅收入跟賬面申報收入有差別,解釋一下是出售了使用過的固定資產就行了。
2022-07-20
你好,按固定資產銷售情況,開具相應內容,金額的發票就是了?
2022-07-04
同學你好 做固定資產清理就行了 填寫固定資產那欄
2021-01-11
你好,按照13%的。按照現在的稅率。
2022-11-29
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