你好!這個一般計入工資交個稅就行。不需要其他的。
老師,1.請問下離職員工本月發放了上月和本月得工資,申報個稅時如果累計申報劉需要繳納個稅,本來是不需要繳納的,應該怎么處理呢?2.還有離職補貼需要寫什么文件當做附件呢,申報個稅是單獨在離職補貼里面申報嗎
老師,公司的員工發工資是現金 現在我要把他們的工資通過公戶來發,那么員工的工資比如是:5000底薪+400補貼+400提成,每月扣除社保260元,專項扣除子女費用1000,那這樣的情況還需要繳納個稅嗎 我算出來是負數
老師,問下關于生育津貼記賬問題。員工產假期間公司已發放工資,也繳納了社保和公積金。每月記賬時工資和社保和其他員工一起,都計提并發放、繳納了。每月計提工資:借:管理費-工資,貸:應付職工薪酬。發放工資:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。公司收到生育津貼時,借:銀行存款,貸:其他應付款-生育津貼。 問:生育津貼要扣除已發過的工資和代繳納的個人部分社保和公積金返給員工,是否還需要通過應付職工薪酬科目過度?應該怎么記賬?
小虎于2020年入職于家鄉蕪湖的一-家企業,每月基本工資3000元,通訊、交通、餐飲補貼分別為100、300、300元,業績能拿到2500元。五險個人部分按10%繳納,住房公積金單邊繳納900元。另外每月有500元發展基金,但要累積到年底才發。年底還有一筆10000元的獎金與發展基金同時入賬。上5休2。。2022年因企業發展,小虎需要前往新成立的.上海分公司,按現在的基本工資、發展基金。通訊補貼增加100元,交通補貼提升至500元,餐補不變,增加住房補貼每月1500元。業績能拿5500元。額外每月補助1000元。五險個人部分按10%繳納,住房公積金每月單邊繳納1600元。年底的獎金上漲到30000元。上6休1。。(個稅是月薪扣除五險一金后,針對超過5000元的部分,按3%扣除。年底收入視同單個月。。問題:請計算出小虎原先在蕪湖和今年去了上海以后,實際到手年薪分別是多少?。
小虎于2020年入職于家鄉蕪湖的一-家企業,每月基本工資3000元,通訊、交通、餐飲補貼分別為100、300、300元,業績能拿到2500元。五險個人部分按10%繳納,住房公積金單邊繳納900元。另外每月有500元發展基金,但要累積到年底才發。年底還有一筆10000元的獎金與發展基金同時入賬。上5休2。。2022年因企業發展,小虎需要前往新成立的.上海分公司,按現在的基本工資、發展基金。通訊補貼增加100元,交通補貼提升至500元,餐補不變,增加住房補貼每月1500元。業績能拿5500元。額外每月補助1000元。五險個人部分按10%繳納,住房公積金每月單邊繳納1600元。年底的獎金上漲到30000元。上6休1。。(個稅是月薪扣除五險一金后,針對超過5000元的部分,按3%扣除。年底收入視同單個月。。問題:請計算出小虎原先在蕪湖和今年去了上海以后,實際到手年薪分別是多少?。
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
如果每個月出差固定給與40元/天的餐補,假如當月出差24天,餐補960元,這個費用又該怎么操作?也是計入工資薪金繳納個稅?
你好!是的,也是一樣。除非有發票報銷
意思只要能提供出差時間及地點的報銷單據,又能提供若干張發票,且發票金額足額,員工報銷時就可以不計入工資薪金繳納個稅,公司也可以做費用,計入稅前扣除?
你好!操作是可以的
好的,那關于員工差旅的私車公用(員工開自己的車,公司給與每公里1.1元的報銷)員工該提供什么材料,該費用是否需要計入工資繳納個稅?
你好!這個要么租車,要么當補貼計入工資