你好,如果你想要查支付的明細,那你就通過應(yīng)付賬款,如果不查的話,那你就直接選擇第二個。
買進:借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
買進:借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
(1)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸:應(yīng)收賬款借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本(2)對乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
請問小規(guī)模納稅人,收到進項票,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,還是應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費進項稅,貸銀行存款呢
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態(tài)是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
小規(guī)模勞務(wù)公司500萬的項目,含30萬的材料輔材。可以按清包工走簡易計稅嗎
好的,謝謝老師 還有個問題就是我在3月份的時候給員工通過公戶打了兩個月的工資,備注2月和3月工資,這個有問題嗎?影不影響個稅這塊兒?
老師 請問非房產(chǎn)公司 購買公寓 會產(chǎn)生什么稅呢?
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發(fā)材料做成了成品。我再把多結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)費用材料轉(zhuǎn)回來沖減了。
建筑業(yè)簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務(wù)派遣開票規(guī)則等基礎(chǔ)稅務(wù)知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務(wù)費發(fā)票是幾個點?
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