第一個沒有招待費,實際是你沒有發生嗎?
老師您好,確認一下,2014年開的公司,哪年完成實繳?
3月底發工資,4月申報個稅,3月底發的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
你好,請問一下我們是賣日用品的發物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續費后給我們,我們給物流公司開發票還是給外地客戶開發票啊?
老師好,麻煩問一下我們公司去年企業所得稅年報的管理費用我會計報高了,專管員打電話讓調低,可是在A105000表中沒看到他調增的金額。我想問一下老師,他是怎么調的?在哪兒調的?
有個母公司,子公司分紅50w后給母公司,然后母公司投入子公司50w實收資本,都在一個月份操作的,這樣沒有問題吧
公司提供化學處理技術服務,和物理處理技術服務,請問分別開具發票的稅務編碼是具體哪一個?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調查費2萬元,為投標發生差旅費3萬元,向銷售部門經理支付年度獎金1萬元。在計算企業利潤時為什么不按照已發生的成本占估計總成本的比例確認履約進度。分攤以上的成本。企業利潤減去分攤的成本。而是題目在計算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個月開一次發票的。
老師,這個經營范圍可以開勞務費發票嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
第二個,具體的減什么業務的?
沒有取得餐飲發票。減一點不合格的研發費用中的材料費。23年匯算清繳年報要更正,不知道實際賬需要調賬嗎?
實際有業務不做賬務處理了 調增就可以 不允許加計扣除的別填寫就可以
您的意思是只需更正23年匯算清繳年報中提出的問題,還有23年年報是嗎?實際23年做的賬不需要調整嗎?
你好對的 是這么做的
23年匯算清繳年報更正后,23年底資產負債表利潤表也要更正嗎?如果要更正報表那23年的賬是不是也要跟著變呢?
你好,您2023年帳上修改了嗎?修改了財務報表才需要修改。
已經做到今年7月份了,去年的賬不是在問您需要調嗎?
不需要調整 就是你賬上沒有反結賬,修改你的財務報表是不要動的。你賬上和申報的數據得是一樣的。
23年申報的企業所得稅數據需要調整,您說23年的賬需要對應調賬嗎?
這個不一定。你方便反結賬修改的話,你就可以修改。因為你反結賬修改了之后,你接下來的都需要去修改,而且申報給稅務局的也得修改,很麻煩。所以,你也可以直接在2024年做賬務處理。
業務招待費一般是計入到管理費用還是銷售費用?
你好,如果是客戶的銷售費用,其他的是管理費用