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老師,我們23年1季度繳納了21萬所得稅,實際到23年年底所得稅應該是交不到的是0。這次匯算清繳以后退稅21萬,去年的賬里有計提所得稅。那么請問老師今年的退稅我是直接做所得稅費用負數,做一筆銀行收款。還是需要通過以前年度損益調整到未分配利潤里面。

2024-08-16 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-16 17:16

小企業會計準則用所得稅費用或者利潤分配未分配利潤 企業會計準則以前年度損益調整

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快賬用戶8535 追問 2024-08-16 17:19

老師,我們是小企業,分錄可以給我寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-16 17:19

借銀行存款 貸應交稅費企業所得稅 借應交稅費 借所得稅稅費負數

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快賬用戶8535 追問 2024-08-16 17:21

那老師,小企業就是直接進當年的為分配利潤了

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齊紅老師 解答 2024-08-16 17:22

對的是的,影響今年的凈利潤。

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小企業會計準則用所得稅費用或者利潤分配未分配利潤 企業會計準則以前年度損益調整
2024-08-16
你好,這樣不對 借:應交所得稅 貸:以前年度損益調整 借:銀行存款 貸:應交所得稅 借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤
2020-11-13
同學您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報表。
2024-04-10
你好,匯算清繳不用調整,你這個并沒有影響利潤總額,之前的忽略了吧
2025-03-26
是的 你們多交了 退回了所得稅費用 凈利潤就是增加的
2021-03-25
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