那你看下是不是只有一部分轉(zhuǎn)出了一部分不是全部
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于報表上的進(jìn)項稅額。老師,請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額之后待抵扣進(jìn)項稅額的余額為負(fù)數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項稅額為為負(fù)數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,是沒有留底,和已勾選的發(fā)票的
賬面沒有進(jìn)項稅額余額,但是還有已記賬未抵扣的發(fā)票,通過抵扣明細(xì)和賬面記賬一一比對后,只找出來未抵扣發(fā)票,但是不知道哪兒錯了導(dǎo)致進(jìn)項稅沒有余額,這個怎么找出錯誤調(diào)賬?
請問老師,增值稅申報表里面的全面進(jìn)項金額,和明細(xì)賬表里面的進(jìn)項稅額金額不一致,是什么導(dǎo)致的?有進(jìn)項加計扣除,這個會影響嗎?年底結(jié)轉(zhuǎn)一次增值稅進(jìn)項銷項
老師,有一張專票稅號錯誤,3月份會計做賬的時候沒有注意到,賬面做抵扣了,勾選發(fā)票的時候才注意到這個錯誤,導(dǎo)致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是否可以?下月申報的時候放在增值稅附表二:本月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額,是否可行?
老師 業(yè)務(wù)部門五月提供的發(fā)票 我六月勾選抵扣了然后他們又沖掉了,我導(dǎo)出已勾選那里沒有負(fù)數(shù)是正常的嗎,賬面的金額和電子稅務(wù)已經(jīng)勾選的進(jìn)項又差,差異就是那比沖掉的,有影響嗎,直接報稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,賬面和電子稅務(wù)導(dǎo)出進(jìn)項明細(xì)不一致沒事吧
老師,婚慶公司大額采購婚紗,可以一次入主營業(yè)務(wù)成本嗎?這樣一次入主營業(yè)務(wù)成本,如果當(dāng)月收入少,成本倒掛了,可以嗎
老師,五一法定是哪天?是一天還是三天?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現(xiàn)在還沒驗收成功,發(fā)生的費(fèi)用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設(shè)備,金額超過一千的我是入了資產(chǎn),那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機(jī)器,當(dāng)然沒有收匯,這樣我采購的進(jìn)項怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
紅字發(fā)票確認(rèn)單里有這筆,應(yīng)該不是一部分轉(zhuǎn)出吧?
你去查負(fù)數(shù)發(fā)票不就可以了
在取得的發(fā)票里有這張負(fù)數(shù)發(fā)票。
也就是你的籃子發(fā)票不一定勾選了,然后你的負(fù)數(shù)發(fā)票就抵扣了。如果是的話,藍(lán)子發(fā)票 數(shù)電發(fā)票里面查詢找到的這個發(fā)票,然后發(fā)票詳情里面看一下狀態(tài)。
在取得發(fā)票里面,只能找到紅字發(fā)票,找不到藍(lán)字發(fā)票?
那就不清楚了,你可以讓稅務(wù)局那邊給你找一下的。