借庫存現(xiàn)金貸預付賬款。
原分錄:借庫存商品33196.56,貸預付賬款-暫估33196.56。跨年后,發(fā)現(xiàn)當時的分錄應該是:借庫存商品20972.1,貸預付賬款-A客戶20972.1 跨年后怎么調(diào)整以前的分錄
老師,去年有一筆分錄做錯了,2021年借庫存商品貸應付賬款,應該是借庫存商品貸生產(chǎn)成本。現(xiàn)在想調(diào)整過來,怎么操作。窺視2021年賣出去一批商品,沒有核算出成本,就暫估庫存了,就是上面的分錄,現(xiàn)在想調(diào)整過來,怎么弄。
老師請問一下 我2021年錯誤的分錄借庫存現(xiàn)金 貸應收賬款, 正確的分錄 借銀行存款 貸應收賬款 調(diào)整到今年怎么調(diào)整
老師,您好,去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應該在借方還是貸方
去年有一筆是庫存商品貨款分錄借庫存商品,貸銀行存款,怎么調(diào)整?
我是一家公司,注冊資本是500萬元,公司的股東有兩個,其中A股東股份是3.2%,金額是16萬,已經(jīng)實繳到位,現(xiàn)在A股東要把股份轉(zhuǎn)讓給B股東,實際轉(zhuǎn)讓的金額是0元,但是0元轉(zhuǎn)讓稅務局不認可,截止到2025年3月31日的財務報表上面顯示,實收資本是80萬元,未分配利潤是62萬元,所有者權(quán)益是142萬元,請問:這個個稅如何繳納呢?
老師,開票金額是197475.2 但是財務報表又是192079.21,這個怎么填
您好,老師,請問一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點嗎?我公司收到發(fā)票,開了兩個稅率的商品,13%和3%的。
請問老師,賬上庫存大于實際庫存,調(diào)賬怎么調(diào)?
請問一般納稅人的建筑公司,沒有核定的印花稅-買賣合同,入成本的,有的沒有簽訂合同,是否也要繳納印花稅
老師你好,公司沒有交社保,還需要申報社保嗎
郭老師,公司法人的車,可以租 給公司嗎?維修費專票可以抵扣嗎,保險費可以抵扣嗎
我們購買了商品,銷售出去了,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
去年多提的折舊,匯算時要調(diào)增嗎?
老師,請問一下員工報銷工傷住院自費部分及護理費(沒有發(fā)票),賬務怎么處理?