你好 ;? ? 那你調整下分錄 ; 借應付賬款貸生產成本 ; 這樣即可 ;? 摘要寫調整 某憑證號即可? ?
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發行業。很多時候,貨已經收到了,但發票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發票回來時就把這筆預估數沖紅。現在就出現了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上,請問一下是什么原因?
你好老師,之前我是暫估時分了兩筆分錄做,1借:庫存商品 貸:應付賬款 2借:主營業務成本,貸:庫存商品 這樣的話,直接沖銷庫存會出現負數。那我應該怎么調整好呀[抱拳]
老師,去年有一筆分錄做錯了,2021年借庫存商品貸應付賬款,應該是借庫存商品貸生產成本。現在想調整過來,怎么操作。窺視2021年賣出去一批商品,沒有核算出成本,就暫估庫存了,就是上面的分錄,現在想調整過來,怎么弄。
老師,去年暫估入庫了一批庫存商品,分錄是借庫存商品貸應付賬款_暫估,去年已經做了成本結轉,今年,這批商品自己做。入庫是借庫存商品貸生產成本,那這個應付賬款應該怎么沖,金額沒有誤差。
老師, 上個月結轉成本,借:主營業務成本 11867.86 貸:庫存商品-A 6783.51 庫存商品-B 5084.35 現在發現與錯誤,總成本不變,但A實際應該是8594.26 B應該是3273.6 ,現在上月已結賬,現在要怎么調整呢? 當時還做了一個入庫的分錄,借:庫存商品-B5084.35 貸:應付賬款 -B 5084.35 實際上B在我公司名下是沒有庫存的,要怎么調整呢?
老師,那個應收賬款有有叫張杰這個人兒,然后應付的時候呢,老板叫我充那個應收的章節,然后預收預預收賬款中也有章節這個人,然后他說就是就這些這些來往來這些科目都有,都相當于都有這個人,我怎么區分就是快速找著說是呃呃應付的時候走應收呃應收貸方,然后預收賬款的借方就是預付賬款。張杰,我怎么就把它們連接在一起?能就是快速找出來,不出錯
老師,工資表老出不來,我可以當月先0申報嗎,下月倆個月一起申報不,個稅有什么影響不
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
老師,給員工繳納社保發現有養老險 工傷險 和失業險三種,沒有醫療險怎么回事,醫療險必須添加的嗎
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
老師,涉及以前年度損益調整和未分配利潤嗎
老師,不是涉及到以前年度損益類科目了,都用以前年度損益調整這個科目嗎。
你好;? 不涉及的;? ?你生產成本? 只是結轉完工產品? ?
老師 那我就做調整分錄 ; 借應付賬款貸生產成本 ;就可以了啊,別的都不受影響啊,
?你好 ;? ? ? ?調整分錄??; 借應付賬款貸生產成本 ; 這樣即可 ;? 摘要寫調整 某憑證號即可? ? ?;是的?