你好!這個你這項是計入管理費用-服務費
2、某旅游公司為增值稅一般納稅人,2020年4月發 生以下業務: (1)取得含稅旅游費收入共計480萬元,向境內其他單位支付旅游交通費40萬元、住宿費20萬元、門票費10萬元、簽證費1萬元;支付本單位導游餐飲住宿費共計3萬(上述金額均為含稅金額)。為該旅游項目向境外旅游公司(境內無機構、場所)支付境外旅游費34.98萬元。 (2)將2018年4月在公司注冊地購入的一套門市房對外出租,本月一次性收取6個月含稅租金18萬元。 (3)購入辦公電腦,取得增值稅專用發票,進項稅12萬元;支付宣傳冊印刷費,增值稅專用發票注明進項稅7.8萬元。 (4)將公司一臺旅游車轉為職工福利部門用車,該車購進時已按13%稅率抵扣過進項稅額,入賬原值60萬元,已提折舊20萬元,該車評估價格34萬元。(其他相關資料:旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關費用后的余額為計稅銷售額,并開具普通發票;該公司享受生活性服務業納稅人加計抵減政策) 要求:根據上述資料,計算回答下列問題。 (1)該公司應代扣代繳的增值稅。 (2)該公司應轉出的進項稅。 (3)該公司當月實際可抵扣的進項稅。 (4)該公司收取租金的
某公路運輸企業除了進行客貨運輸業務以外,還兼營部分物流輔助服務業務和旅游業務。2019年9月,其經營情況如下 1.從事客運服務取得收入500萬元(不含增值稅),取得貨運服務收入800萬元(不含增值稅) 2.該企業的貨運客運場站向客戶提供貨物配載服務取得不含稅收入 12萬元;提供換乘服務取得不含稅收入3萬元;提供貨物運輸代理服務取得不含稅收入0.8萬元 3.承接1項旅游業務,共計取得旅游收入12萬元,在完成旅游業務的過程中支付住宿費2萬元、餐費1萬元、旅游景點門票1.5萬元。剩余的款項中含該公司提供交通工具取得的交通費收入4萬元(不含稅市場價格) 4.本月購置大巴車2輛,對方開具的增值稅專用發票上注明的價款為40萬元;購置小汽車1輛,對方開具的增值稅專用發票上注明的價款20萬元,稅金2.6萬元 5.本月支付乙公司的倉儲費用6萬元,取得對方開具的增值稅專用發票 6)本月提供郵局寄送包裹,支付給郵局的款項為0.5萬元;訂閱報紙支付的款項為0.2萬元。對方按運輸企業的要求開具了增值稅專用發票 計算該企業當月允許抵扣的進項稅額 計算該企業當月的銷項稅額 計算當月應納的增值稅
請問老師,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發票給我們,然后就有一家A公司,自由職業者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發票給我公司。開具的稅收編碼都是企業管理服務。例如:開具的發票如:*企業管理服務*勞務外包服務費、*企業管理服務*項目管理、*企業管理服務*保潔服務、*企業管理服務*企業管理服務。 這一類發票應該計入哪個科目呢?
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務,對方讓我們全額開票人力資源外包勞務服務費,6%稅負高關鍵是沒有這方面進項,但是實際業務是餐飲費加保潔服務,這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務,那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務費和勞務服務費分開開,這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業務應該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業務,就是是有餐飲食材進項發票抵扣的,謝謝!
老師,請問公司組織員工團建旅游,這類發票是開旅游服務費?還是分別開(住宿費,餐費,門票費)?怎樣比較好。公司團建的費用,是否計入應付職工薪酬科目中?員工需交個稅嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,這種不應該計入管理費用-福利費嗎
我剛查了下發票,開的是旅游服務*代訂交通住宿費
你好!是可以計入福利費的,只是福利費有扣除限額
計入福利費的話,需要申報個稅嗎老師,集體去的花費
你好!集體,不能區分的,可以不用申報