借:應交稅費-增值稅-進項? ? ?紅沖以后重新開票 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
老師,請問我是一般納稅人,11月有張2100元進項專票名稱錯了,但已記賬并且抵扣了,本月對方已紅沖了,并且重開增值稅專票了,我應該怎么處理?
老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人,6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現在發現了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出?還是要怎么處理?
我給對方6月開的專票,但是對方公司7月才申請一般納稅人,對方7月把發票抵扣了,稅務局喊他進項轉出,對方現在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
老師好,我們公司是一般人,2月份收到專票已經做認證抵扣稅額,本月發生銷售退回,我給對方公司開了紅字發票申請,我應該怎么做賬呢!是全部紅沖嗎?還是進項可以做到進項稅額轉出科目?
增值稅一般納稅人農業開發公司。在2019年6月份有一張進項發票做了勾選認證。7月份做的抵扣,但是在今年系統又比對出來那一張發票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進項稅額轉出。請問老師在附表2哪一行填寫這個?進項稅額轉出呢。這家企業還需要更改哪些報表?
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
那科目余額表上的進項不就和納稅申報表上的不一致了嗎
取得補開的發票就一致的,沒有補開票直接 借:成本費用相關科目? 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
可是開了又沖掉,相當于我們沒有取得過發票,為什么進成本費用
那個業務不用開票了才是 借:原材料等??負數 貸:應付賬款? 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數