您好,比如說的抵扣的少了就需要交稅了
老師,實際工作中進項稅一般什么時候勾選認證啊?比如本月沒有銷項勾選嗎?是根據銷項稅額開勾選嗎?比如有100的銷項,有300的進項,我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
老師您好,請問一下,如果進項多了銷項少了,那我在勾選抵扣的時候還是全部勾選嗎,比如一張發票的進項大于了我當月所有銷項,勾選抵扣以后是在申報的時候只填寫需要抵扣的部分金額,剩下的進項留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,請問每月要勾選多少進項票呢?如果我每個月有多少就勾選多少,多出的進項是不是到年末就轉入應繳稅金-未抵扣進項稅?如果剛成立的企業,沒有銷項,很多進項,要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業,還沒有勾選過進項,沒有開過票,賬該怎么處理呢?
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個月沒有銷項,但是收到了進項發票,必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發票了,這么做對嗎?
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術發票對方公司開銷售貨物的進項發票回來 這兩張發票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術發票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項發票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發票,只有物流發票,廢油處理沒有進項發票有風險嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業,主營業務收入是配送收入,主營業務成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項費用的一個財務數據表。我這邊取內賬的數據的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點搞不明白,如果要算每個月的營業利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當月銷售出庫的才計入到主營業務成本中。那我這邊主營業務成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產成本-社會保險費 科目可以嗎?
我知道需要交 我的意思實物中那我怎么勾選,因為一張發票的稅額我沒辦法拆分成我想要的金額啊,比如說勾出來的的稅額大于我上個月的銷項了,比如勾出來有85,這多勾的5元,已經被勾了,下個月就不能抵了?
那我換個問法,我們這個月銷項小于進項,本來就不需要交增值稅的,但是我勾選抵扣的時候沒辦法剛好勾成我要抵扣的那個金額,那怎么勾選才對?
就是比如說這張發票金額勾選完了大于銷項稅額的,那就會成留抵稅額了,下期繼續抵扣
我曉得了 是要全部勾選 我還以為只能勾選自己要抵扣的那部分 不知道是全部勾選完沒抵扣的部分下期自動生成留抵稅
對的,多的部分就是留抵稅額了
老師另外想問一個問題,個體戶是不是只要季度收入不超過30萬,可以不用交經營所得稅
這個不一定,得看稅務局怎么給你們核定的財政
需要看給你們核定的免征稅額才行
那這個怎么看呢
這個得和你們當地的稅務局確認一下