借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師就是我現(xiàn)在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會(huì)計(jì)收到一筆款他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在收到一筆款,我這筆款,因?yàn)槭峭稑?biāo)保證金我就要退還給對(duì)方公司,那我是應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)負(fù)賬款或者其他應(yīng)付款,如果我這樣子做的話(huà),對(duì)之前的做的那個(gè)帳會(huì)不會(huì)有影響?
老師好,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司轉(zhuǎn)了一筆錢(qián)到工會(huì)賬戶(hù)上,當(dāng)時(shí)做的借其他應(yīng)收款-工會(huì)戶(hù),貸銀行存款 那現(xiàn)在這個(gè)賬戶(hù)支出了好多費(fèi)用 我要怎么做賬 這個(gè)其他應(yīng)收款余額就剩一半了
老師,2020年6月用銀行存款退了一筆已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,分錄是這樣做的,借:預(yù)收賬款袋:銀行存款(因?yàn)榭吹睫D(zhuǎn)賬備注上寫(xiě)的是預(yù)付,但實(shí)際做賬的時(shí)候沒(méi)有做預(yù)收而是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn))我現(xiàn)在要怎樣更正這筆:退回已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師好,之前2月收到一筆預(yù)收款,然后做了預(yù)收的分錄。6月的時(shí)候又開(kāi)出去了發(fā)票,確定了這筆收入。但是現(xiàn)在說(shuō)這筆不是合作款,是要作為營(yíng)業(yè)外收入的。我現(xiàn)在已經(jīng)做了紅沖的分錄,在銀行存款不變的情況下,我還要補(bǔ)什么分錄嗎?
老師我想問(wèn)一下,之前交房租給了一千塊押金,做的會(huì)計(jì)分錄是 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人往來(lái) 1000 貸:銀行存款 1000 現(xiàn)在這筆錢(qián)收不回來(lái)了,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄做賬
個(gè)稅年終匯算清繳時(shí)老師說(shuō)。收入總額,其中的勞務(wù)報(bào)酬所得按照80%算。 但勞務(wù)報(bào)酬公司不是都會(huì)代扣代繳減20%。代扣前是A,代扣后到手是B,那是按照A還是B的80%
金蝶期初數(shù)據(jù)錄入有錯(cuò)怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個(gè)月了,現(xiàn)在情況是忘記打卡一天按曠工三天計(jì)算,補(bǔ)請(qǐng)假條超過(guò)半月罰錢(qián),我找領(lǐng)導(dǎo)簽字里面誤放了簽完字的單子發(fā)現(xiàn)后立馬拿回沒(méi)超五分鐘沒(méi)有損失結(jié)果是罰款200半年內(nèi)不加薪寫(xiě)檢討,上班時(shí)間微信聊天罰款500,上班時(shí)間辦公室門(mén)要打開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)巡邏監(jiān)視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業(yè)
老師,進(jìn)貨發(fā)票上的單位有斤有公斤,我在入庫(kù)的時(shí)候都轉(zhuǎn)換成斤可以不,還是不允許轉(zhuǎn)換,另外開(kāi)票出去單位可以轉(zhuǎn)換買(mǎi)?
老師,進(jìn)貨1000斤蘋(píng)果,入庫(kù)960斤,有些運(yùn)輸中磕碰了,成本高了,這個(gè)在入庫(kù)單上提現(xiàn)嗎?把入庫(kù)單做賬,還是需要單獨(dú)做憑證,
老師你好,問(wèn)一下管理用資產(chǎn)負(fù)債表中的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本怎么來(lái)的,自己加了不對(duì)
老師,想看一下采購(gòu)的貨物明細(xì)清單,在明細(xì)賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農(nóng)戶(hù)個(gè)人手里收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品水果,沒(méi)付款,記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
出口退稅,去年12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位填錯(cuò)了,還能沖紅退稅嗎
收到,感謝老師,剩余的的這部分錢(qián)有12萬(wàn),我是小規(guī)模納稅人,12萬(wàn)開(kāi)普通發(fā)票,季度末不交增值稅,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —減免增值稅1200 這筆分錄需不需要做,還是直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅1200 貸:營(yíng)業(yè)外收入1200
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, dai 營(yíng)業(yè)外收入小規(guī)模的增值稅用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
感謝老師
不用客氣,工作愉快。