你好,紅沖之前的發票,然后賬上把之前的賬務處理也紅沖了。
老師:你好,我們學校有個學員沒有來培訓,只開通網課了,現在這學員回老家,要求退我們退款,現在領導同意退款給他,但要扣除學員開通網課300元,請問這賬務處理怎么做?
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓,支付給我們培訓費,對方是個人轉到我們賬戶,我們給他們開什么發票呢,內容開票,現代服務,培訓費可以嗎。還是非學歷教育教育培訓費還是非學歷教育培訓服務費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
你好,老師,我們是個培訓學校,然后我們學校里面又入進了3家小的機構,我們每月向3個機構收取物業費,電費,水費,然后我們一起交到物業,物業只開一張發票,但是分的3個機構向也我們要發票,我們學校沒有發票,這個怎么處理
我們是培訓公司,小規模納稅人,這個月有筆培訓收款2000元,當時開了發票,月底對方提出終止培訓,培訓公司給對方退款退了1000元。今天想把2000元發票做個銷賬度數,重開個1000元發票,但是稅控盤原因,來不了了。怎么賬務處理?
我們是培訓公司,小規模納稅人,這個月有筆培訓收款2000元,當時開了發票,月底對方提出終止培訓,培訓公司給對方退款退了1000元。今天想把2000元發票做個銷賬度數,重開個1000元發票,但是稅控盤原因,來不了了。收款和退款兩筆業務怎么處理?怎么賬務處理?
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業務收入100/1.03貸應交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業務成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據差額100-80=20*0.03申報,然后把應交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應交增值稅抵減,貸主營業務收入或者主營業務成本簡易計稅用“應交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應納稅額
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
餐飲行業,想請問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進項開重復了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現在有個B公司要他去做一部分工作,半年時間按工資發放,現在讓他簽一個借用A公司的協議,這對A公司會不會有風險
老師,年報的其他應付款可以填報負數嗎?
老師 一個公司給我個人賬戶轉了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個稅嗎? 這個款本來是給領導的,領導說備用金需要用款,然后這個公司直接打給我個人賬戶了?我個人有什么風險嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經營,該交的稅都交了,為什么會稅務局要求雙隨機自查?
過這么久了也可以紅沖發票嗎?這個又是之前稅務客戶端開的票
你好,只要你能開出負數來,可以的。
開票盤里面開出來的,你可以用電子稅務局開出負數發票。
開具附屬發票沒有時間限制的。
不需要對應沖紅發票嗎?
你好,怎么不需要有對應的發票?你得有對應的藍字發票才能紅沖。