你好,當(dāng)月工資,本來就是當(dāng)月計提。 可以是當(dāng)月發(fā)放,也可以次月發(fā)放。 所以是可以的
老師你好 我想問一下當(dāng)月計提的工資,跟次月實際發(fā)放時不準(zhǔn),怎么操作呢
實際工作中工資是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放嗎
當(dāng)月計提的工資當(dāng)月發(fā)放,下月申報個稅,可以這樣操作嗎?
老師,實際工作中,當(dāng)月沒有發(fā)放工資,下個月一共發(fā)兩個月的工資,當(dāng)月應(yīng)該如何計提,下個月應(yīng)該怎么做分錄 ?
老師我們下月發(fā)放當(dāng)月工資 那當(dāng)月做賬只能暫估是嗎 下月發(fā)放實際數(shù) 紅沖上月計提的 然后再按實際做賬嗎老師
匯算清繳彌補(bǔ)虧損怎么做
小規(guī)模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規(guī)模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業(yè)所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規(guī)模納稅人24年4季度錯把政府補(bǔ)助收入做成了3個點(diǎn)的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中去調(diào)整就行嗎?
老師,籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算填管理費(fèi)用其他還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
各位老師大家好,如果開20萬元的發(fā)票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準(zhǔn)備給老板講講報表的情況,領(lǐng)導(dǎo)說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費(fèi)以及其他的費(fèi)用都是按照我們賬套里面結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個憑證統(tǒng)計的對吧
購置固定資產(chǎn)最后一年轉(zhuǎn)讓價格10,殘值20,在計算變現(xiàn)抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉(zhuǎn)讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產(chǎn)評估一般是多少錢?