一、收集相關(guān)證據(jù)和資料 1.整理交易憑證收集與該進(jìn)項(xiàng)專票相關(guān)的所有交易憑證,包括合同、訂單、收貨單、付款憑證等,以證明交易的真實(shí)性和合法性。這些憑證可以為公司的業(yè)務(wù)合理性提供有力的支持。 2.保存稅務(wù)溝通記錄記錄與稅務(wù)局之間關(guān)于此問(wèn)題的溝通情況,包括溝通的時(shí)間、方式、稅務(wù)局的要求和解釋等。這有助于后續(xù)在申訴或協(xié)商過(guò)程中明確雙方的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。 二、與稅務(wù)局溝通協(xié)商 1.解釋交易背景和情況主動(dòng)向稅務(wù)局說(shuō)明該業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,強(qiáng)調(diào)公司在交易過(guò)程中已盡到合理的注意義務(wù)。解釋公司是基于真實(shí)的交易和合法的發(fā)票進(jìn)行抵扣,對(duì)于對(duì)方稅收編碼選錯(cuò)的情況事先并不知情。 2.提供證據(jù)支持向稅務(wù)局提交收集到的交易憑證和其他相關(guān)證據(jù),證明公司的業(yè)務(wù)真實(shí)性和抵扣的合理性。詢問(wèn)稅務(wù)局是否可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行特殊處理或給予一定的寬限期來(lái)解決問(wèn)題
去年對(duì)方開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)專票因?yàn)榘盐覀児径愄?hào)弄錯(cuò)了,但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進(jìn)項(xiàng)專票開(kāi)錯(cuò)了,所以聯(lián)系了對(duì)方公司給我們重開(kāi),現(xiàn)在收到了重新開(kāi)的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
老師你好,我8月份收到一張專票,發(fā)票已經(jīng)入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)行開(kāi)錯(cuò)了要求作廢,那我賬務(wù)要怎么處理!沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司收到一張18萬(wàn)材料發(fā)票,對(duì)方是虛開(kāi)發(fā)票,我們款已經(jīng)付了14萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)抵扣了,對(duì)方被稅務(wù)稽查,我公司已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。但是這個(gè)14萬(wàn)我公司怎么處理呢,追不回來(lái)了,我做到營(yíng)業(yè)外支出了,可以稅前抵扣嗎?
我在1月份收到一張?jiān)鲋刀悓F保⑶乙呀?jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價(jià)錯(cuò)了,要作廢,我已開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開(kāi)了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
作為購(gòu)買方,我5月份收到一張購(gòu)買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報(bào)完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,我開(kāi)具信息表,讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,那像餐飲業(yè)購(gòu)入的食材一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,那是不是可以先都計(jì)入原材料,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按百分比轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費(fèi)用一直沒(méi)有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
未拿畢業(yè)證的員工,公司可以買社保嗎
老師本來(lái)我們談好了是1千塊錢(qián),這1千塊錢(qián)是純收入,但是對(duì)方要求開(kāi)百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來(lái)這個(gè)稅錢(qián),應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)多少發(fā)票
老師我公司處置轉(zhuǎn)讓了 外購(gòu)公司的股份,實(shí)收資本時(shí)前法人實(shí)繳的 現(xiàn)在我公司轉(zhuǎn)讓股份稅務(wù)局要求提供實(shí)繳銀行回單 直接給他之前實(shí)繳的就可以嗎
老師給對(duì)方采購(gòu)的回扣,對(duì)方開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票,可以開(kāi)什么類目給我們?
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的二手車輛,需要開(kāi)具幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有抵扣增值稅
再問(wèn)一下老師,普通合伙人是絕對(duì)禁止競(jìng)業(yè)的對(duì)吧!這是針對(duì)執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人還是全部普通合伙人
小規(guī)模1季度銷項(xiàng)發(fā)票60萬(wàn),二季度作廢1季度30萬(wàn)開(kāi)具160萬(wàn),一月份的增值稅是不能退嗎,那我二季度重開(kāi)的30萬(wàn)怎么填列不用交160萬(wàn)增值稅
老師當(dāng)月無(wú)收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那后面有收入的時(shí)候成本是按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候原始憑證附什么
以上資料已經(jīng)提交給稅務(wù)局,但稅務(wù)局以系統(tǒng)自動(dòng)比對(duì)出數(shù)據(jù)有誤為由,要求我們讓對(duì)方重新開(kāi)具正確的發(fā)票,現(xiàn)在問(wèn)題在于對(duì)方已經(jīng)注銷,沒(méi)法重開(kāi),陷入僵局,難道我們公司就只能認(rèn)下?
是的 這個(gè)沒(méi)辦法的話可以協(xié)商做未開(kāi)票收入