你好,收入與成本配比原則,有收入就應該有成本
公司A銷售給公司B一批設備,已經開具了增值稅專用發票,打算本月確認收入,記借: 應收賬款,貸:主營業務收入、應交稅費——銷項稅額。但是同時結轉成本想借:主營業務成本,貸:庫存商品的時候,發現賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設備在委托第三方生產中。設備生產出后直接歸B公司所有。請問當期到底可不可以確認收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進項稅的增值稅專用發票?
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結轉成本10萬元,(采用月末一次加權平均法結轉成本)給客戶開了發票確認了收入,十一月出因為對賬發現問題,客戶將沒認證的發票退回,我這邊做了發票紅沖按正確的數量45個,給對方把正確發票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業務收入 銷項稅 錯誤發票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
是這樣的,我剛剛去個醫療耗材企業工作,企業有進銷存和獨立的財務軟件。現在入庫商品當月不一定取得發票,發出去的商品不一定都開銷售發票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發票確認收入申報納稅,入庫按取得發票做庫存商品,結轉成本時按開出發票商品的出庫金額結轉成本。老師,如果按發出商品確認收入的話我工作量太大了,當月核算未開票收入,次月得對應上月未開票做沖會,而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務公司,我6月底暫估了一筆項目成本,7月開了發票,確認了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時候已經知道了要發多少項目上工人的工資,但是沒有錢發,又暫估了一筆項目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀?當時暫估成本的分錄做的是 借:主營業務收入 貸:應付賬款-暫估項目成本
老師請問一下我們有一個項目之前做了一直沒有拿到工程款,然后我們沒有開發票,也沒有拿到成本票,現在法院執行了款我們才確認收入,然后現在才支付前期成本貨款,收到發票需要通過庫存商品來過渡嘛?還是可以直接進入主營業務成本呀?
郭老師,小規模注冊是工程服務,在異地做活,不想做跨區域涉稅報告,能開勞務票嗎,比如點焊之類的
老師好,開票項目如果是異地施工,預交稅款的流程是怎樣的呢?稅率和不是異地施工的稅率是一樣的嗎?
退休人員再就業。按工資薪金發放工資,出差火車票,機票能抵扣嗎,過節費和獎金不算福利費嗎
老師好 誰家有生產緊固件行業 螺絲螺栓 成本核算表 會計學堂有嗎
老師,我們購進貨物,已支付款項200萬含稅價,他們也開具發票我們已經抵扣,現在由由于質量問題,經法院判決,我們將貨物返還給他們,他們八貨款退回給我們,賬務初核處理?我們需要繳納什么稅費?
小規模建筑公司,如果第一個月開票10萬不預交,第二個月開票25萬,是不是在第二個月一塊預交35萬?開票之前預交還是開票之后預交?
請問下電商公司給客戶發貨的運費計入什么科目
流水指的是銀行收到的錢,還是銀行支付的錢
已經在電子稅務添加辦稅員信息,用辦稅員身份登進去為什么不能查詢明細
老師 查賬征收個體戶開票450萬,最高個稅需要繳納多少呢
老師我明白,我就是想知道我現在需要怎么做呢?需要做調整嗎?您可不可以具體告訴我一下呢謝謝老師
你好,需要做調整,沒有做的成本沒到票的暫估