您好,這個是可以的,現在沖減是可以的
老師您好,9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經與業務核對發現對方單價開錯了,然后就在開票系統中申請了紅字信息表讓對方沖紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發票和重新開具的正確發票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉出處理呢?
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發票金額稅額正確但噸位跟單價錯誤,我們于9月份認證抵扣,10月份發現錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認證做正確的,稅金不用在進項稅轉出,直接扣出來可以嗎?
你好,老師,我們上個月收到供應商開的發票,本月認證抵扣報稅了,現在他們發現開錯了,要紅沖重新開,要求我們開具紅字發票信息表,開始我們開具的時候選購買方已抵扣開不了呢?是我們開錯地方了嗎?麻煩老師指點,謝謝!
你好,我想問一下8月份開的發票,已經做賬,并報稅,現在12月份了對方說名稱不對要求重新開票,可以開紅字發票嗎?賬上需要調整嗎?
老師好,4月份收到的發票,已記帳,因為發票稅率問題稅務要求紅沖重開,收到7月份重新開具的發票,可以把7月份的發票附在4月份的記帳憑證后面嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我們已經認證抵扣,對方可以直接紅沖發票嗎?還是我們這邊先操作,對方才能紅沖啊
是你們先操作,你們申請紅字信息表,才可以
我們不申請,對方沒辦法紅沖是嗎?老師
對的,你不紅沖,這個是沒辦法的
單價錯了,如果不紅沖,再后期單價里慢慢彌補可以嗎
可以,這個的話后期彌補
這張發票還沒有紅沖,對方已經把正確價格的發票開過來了,是不是就必須紅沖原來那張發票了
對,這個是必須要進行這樣才行
老師我們已經認證抵扣,對方紅沖了,我們是不是需要進項稅額轉出,補交增值稅啊?還可以再勾選一張發票進行抵扣嗎?
轉出,然后在抵扣別的這個
好的,謝謝老師,這樣在稅務上會不會有預警啊?老師
這個是不會的,您好
已經報完稅了,更改報表是否需要跟稅管員提前溝通啊?老師
這個是不需要溝通的,弄好就行
好的,謝謝老師
不客氣的快休息把,不用回復了