你好!有合同嗎?可以全額確認(rèn)固定資產(chǎn)掛應(yīng)付賬款,實際付款沖應(yīng)付賬款就可以
2018年購買的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開了,錢沒付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢去年結(jié)余了,今天撥下來以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
2020年收到一張2018年購買電腦的2萬元發(fā)票,當(dāng)時入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款~某某公司 2021年支付時做賬借:應(yīng)付賬款 2萬 貸:銀行存款 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個固定資產(chǎn)費用不是20年當(dāng)期費用,現(xiàn)在該怎么做?
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應(yīng)付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應(yīng)付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應(yīng)該是長期借款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方差額是貸款的金額,應(yīng)該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務(wù)成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應(yīng)付款法人貸銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)這個賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應(yīng)付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發(fā)票,就是借固定資產(chǎn)(總額),貸應(yīng)付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應(yīng)該是長期借款,現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方差額是貸款的金額,應(yīng)該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務(wù)成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應(yīng)付款法人貸銀行存款,我應(yīng)該怎么調(diào)這個賬
付款銀行,借銀行100,貸應(yīng)付100,分錄寫錯了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款100,貸銀行100,這樣我的應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是0啊,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理啊
您好老師我們收到的專票比付款多1塊多,這樣的話差額入賬走營業(yè)外收入,那進(jìn)項抵扣能全額抵扣嗎
公司向銀行借了200萬,找了一個擔(dān)保公司做擔(dān)保,交了1萬的擔(dān)保費,這個擔(dān)保費該如何入賬呢?
去年的罰款,今年應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,請問電商公司,我們對公賬戶有收入和各大平臺收入很多開票,很多不開票,無票收入怎么計算,是用對公收入+平臺收入,減去開票收入,等于無票收入嗎?
老師用軟件做賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益用什么做原始憑證
這個視同銷售貨物情形下銷售額的確定,一二前兩條都沒有滿足的時候,要按組成計稅價格來確定銷售額,這個組成計稅價格指的就是銷售額吧
資產(chǎn)總額3500萬,一年的營業(yè)收入5600萬,是屬于正常嗎?
老師好,公司(小規(guī)模納稅人)名義買輛汽車,他們給開的是機動車發(fā)票對吧老師,我不能要專票又不抵稅對吧
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系呢?領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)整二表,我不知道要如何調(diào)整
老師,匯算,期間費用這張表,之前會計設(shè)置的會計科目,有的沒有項目,可以把福利費,培訓(xùn)費社保公積金這些都放工資項目里面嗎?
有合同的合同金額明天,但是之前沒怎么做過啊,一筆一筆確認(rèn)的都是用其他應(yīng)付款這個科目,公司開業(yè)到現(xiàn)在都是用這個,現(xiàn)在會出現(xiàn)借方了,奇怪。
就用這個科目其他應(yīng)付款唄,是內(nèi)賬,只要不出現(xiàn)借方余額就可以了
你好!你們完整分錄寫一下看看
可以看看圖,現(xiàn)在需要怎么做。
開業(yè)來就這個科目內(nèi)賬
借主營業(yè)務(wù)成本 10000 貸累計折舊 10000 借 其他應(yīng)付款固定資產(chǎn)10000貸 銀行卡10000
你好!折舊按實付金額還是按合同金額計算的?
這個分錄我要的是不讓他顯示負(fù)數(shù),他們沒事,我們內(nèi)賬不要求
你好!你是一次轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了
沒有啊,六月買了一個固定135000,現(xiàn)在我做的第一筆分錄就就拍照或者寫給你的分錄。現(xiàn)在出現(xiàn)負(fù)數(shù)啦借方,沒發(fā)票。
是分期付款的,每月一萬,是內(nèi)賬為什么他們做沒借方余額,科目不變怎么處理不是借方
你好!按剩余金額一次確認(rèn)固定資產(chǎn)原值,你是內(nèi)賬不用考慮發(fā)票,
但是我做分錄怎么出現(xiàn)借方負(fù)數(shù)了,是不是少了一步
你好!結(jié)轉(zhuǎn)的多了計提的少了,固定資產(chǎn)待還科目金額少了