你好,這個固定資產也需要紅沖嗎?
工程總額1000萬,1、預付:結算時借:工程施工-合同成本-人工100 貸:應付賬款 100 付款時:借:應付賬款 100,貸:銀行存款 100, 2、現在工程完工,審定總金額1000萬,我又按申請單,借,工程施工-合同成本-人工1000 貸:應付賬款 1000 付款時:借:應付賬款 1000 應付賬款-100,貸:銀行存款 900,怎么后面這個總工程賬不平,還有100萬的差額,是哪里錯了?
2021.2月份做了一個分錄借:銀行存款 貸:應收帳款是錯誤的貸方應該是應付賬款,現在12月我怎么做分錄給他糾正過來,借:銀行存款 貸:應收帳款(沖紅)讓后再做借:銀行存款 貸:應付賬款?
我是這樣調的,之前是借:其他應付款-A100貸:銀行存款100,其實應該掛B,我現在調賬,借:其他應付款-A-100 貸:其他應付款-B100,我這樣調賬的分錄做的可對。
付款銀行,借銀行100,貸應付100,分錄寫錯了,現在做了原路紅沖,正確分錄,現在科目余額表借方有余額,如果不做錯的話,借,固定資產100,貸應付賬款100,借應付賬款100,貸銀行100,這樣我的應付賬款余額應該是0啊,現在應該怎么處理啊
老師,2020年度的殘保金,我支付分錄寫錯了,本身不應該存在(其他應交款)這個科目的,所以想把他沖沒了,改成正確的。 寫的是借:其他應交款100 貸:銀行存款100 我現在想改一下怎么改, 借:其他應交款-100 貸:以前年度損益調整100 這樣對嗎,如果不對,該哪樣寫
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
老師呃,預收賬款和預付賬款,還有應收賬款都有張杰這個人額的業務存在,我怎么就用一個科目應收賬款把這些往來全部記好,怎么個記法?分錄您詳細講一下
工商年報中得納稅總額,應填應交稅費的實繳數嗎?還是計提數?是否包含個稅?預交的所得稅是否包含在內?
補充上面一下沒有所得稅小規模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現金減少了哪里體現出來,具體說明下分錄謝謝
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
老師,那個應收賬款有有叫張杰這個人兒,然后應付的時候呢,老板叫我充那個應收的章節,然后預收預預收賬款中也有章節這個人,然后他說就是就這些這些來往來這些科目都有,都相當于都有這個人,我怎么區分就是快速找著說是呃呃應付的時候走應收呃應收貸方,然后預收賬款的借方就是預付賬款。張杰,我怎么就把它們連接在一起?能就是快速找出來,不出錯
老師,工資表老出不來,我可以當月先0申報嗎,下月倆個月一起申報不,個稅有什么影響不
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
如果是的話,借應付賬款貸固定資產。
不是的,是付款回單寫錯了,原本是借,應付,貸銀行;寫成了借,銀行,貸,應付,然后我原路紅沖和正確憑證補上去,結果就變成了借方余額100,正常不做錯的情況下,我一貸,一借應該平掉的啊,是不是我紅沖的會計分錄有問題呢
你做成了借銀行存款貸應付賬款100是嗎?你現在借應付賬款200,貸銀行存款200。
不需要紅沖嗎
你好,借應收賬款貸,銀行存款100,這個不就是紅沖的,然后在做正確的,借應付賬款100,貸銀行存款100,完整的,不是這樣,然后合并到一塊兒,不就是兩個合起來。
原錯誤分錄是借銀行貸應付,紅沖就寫成借應收,貸銀行是嗎?
剛才打錯了,借應付賬款貸銀行存款100,第一個分錄應該是這一個。
這個是正確的分錄我想確定一下紅沖分錄
你好,紅沖的分錄借應付賬款貸銀行存款