你好 一塊做商品成本的
老師,你好,我公司是一家運輸公司,一般納稅人,我公司11月份收到江西理文化工有限公司的商業承兌匯票76517.5元和11207元兩張,也是11月份的庫存票據。12月2日已承兌這兩張匯票,付貼現手續費900元,請教下這些業務怎么做分錄,請分別寫出來,謝謝。
老師。其實甲企業。主要是在網上賣貨,客戶在我甲企業買了100元東西,我在網上找上家商家、上家商家80加10運費就發給在我店里下單的客戶,一般不存在退貨、只有我的上家商家發給我的下家客戶有質量問題才會退貨 老師。這個分錄怎么做呀
老師,我是一家常鑫運輸公司的內賬會計,是一般納稅人。2人合伙制,其中一個老板叫海燕兼出納,另一個老板管運輸。海燕老板自己有一個瑞東物資貿易公司,兩家公司有業務往來的。情況是這樣的,去年12月海燕老板的妹妹曉燕在我公司開了一張專票,購買方是蕪湖融匯化工有限公司,金額是157758元,今年1月份我公司出納收到融匯化工公司的承兌163476.49元。出納就把157758元直接留給她妹妹了,再把余額5718.49元打入常鑫運輸公司的公賬,老師,這個業務不會做分錄?
問題一、我們分公司是從總部進貨,分公司有店鋪,每天店鋪都有賣出的產品,從總部進貨是需要把成本價支付給總部,總部和分公司是獨立核算自負盈虧,請問這個會計分錄怎么寫合適? 問題二、分公司店鋪賣出去東西后產生收入了,比如這一單賣出去了100元,我就是跟總部會計說給我(我代表分公司)開個100元的專票,然后我收到總部開過來的進項專票后在用分公司名義開給客戶一百元銷賬專票,對嗎?請問這個會計分錄怎么寫合適?如果每天產生一百多單,難道我要寫一百多個會計分錄和收總部開過來的和開給客戶一百多張專票嗎?請問這種會計分錄如何處理畢竟合適?老師
老師,員工給公司購買電風扇,還有他給自己家買的咖啡機,開到一張發票了,他報銷只能報電風扇的錢,咖啡機不給報銷的,但因為兩個東西開到一張發票上了,進項稅抵扣時,會全部抵扣稅,所以我要對買咖啡機的100元進項稅,做進項稅額轉出,我想問的是,分錄我要怎么寫?進行進項稅額轉出呢?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
如果發生退貨,收到的比如7元,是做營業外收入是嗎
發生的退貨是你們退回去的嗎?如果是的話,當時充你的庫存商品成本。
上次有老師讓我當營業外收入,這個到底是怎么樣正確呢
你好,可是你們再支付出去不是嗎?這一個7塊錢。如果你再支付出去,你再沖營業外收入也可以的。
最后不是都沒有利潤的
你這個回復有道理,我把之前的帳紅沖改一下
可以的,可以修改一下的。