你好這個(gè)不需要繳納印花稅
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請(qǐng)問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
我們公司是文化傳媒公司,稅務(wù)備案是培訓(xùn)教育,加計(jì)抵減備案是生活服務(wù),開票是現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)和經(jīng)紀(jì)代理,一直都是按照生活服務(wù)加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問老師是不是適用現(xiàn)代服務(wù)進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減?如果錯(cuò)了可以在本月一次性按照進(jìn)項(xiàng)5%調(diào)增嗎
老師,我們是文化傳媒的公司。平時(shí)主要做活動(dòng),比如舞臺(tái)搭建這種。開票也是現(xiàn)代服務(wù)活動(dòng)費(fèi)。我們收到廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi)。這是直接入成本還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)呀?
我司是一家會(huì)計(jì)服務(wù)公司,開出去的發(fā)票都是*會(huì)計(jì)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問是否需要申報(bào)繳納印花稅? 另外,請(qǐng)問哪些收入哪些行業(yè)不需要繳納印花稅?
我們是文化傳媒公司印花稅按照銷售收入繳納,每月也有服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng),這部分也要交嗎?我們沒交過
老師您好,如果變更涉及到股權(quán)變更需要繳納哪些稅費(fèi)?當(dāng)時(shí)認(rèn)繳注冊(cè)是500個(gè),目前沒有實(shí)繳過。
請(qǐng)問:3月支付一筆費(fèi)用后,已經(jīng)入了管理費(fèi)用,但是發(fā)票是4月才收到,怎么調(diào)賬呢?
老師好,有個(gè)規(guī)定是零星支出月金額在5000到20000之間沒有發(fā)票也能列支的,這個(gè)怎么理解
老師,工程施工履約保費(fèi)可以入什么科目?
老師 請(qǐng)問下A公司應(yīng)納稅所得額1000萬,可以設(shè)置多個(gè)分支機(jī)構(gòu)適用小微企業(yè)5%的優(yōu)惠稅率嗎
老師,開的柴油發(fā)票進(jìn)來備注攔要寫嗎?
購買廠房支付維修基金怎么做賬
在u8系統(tǒng)中,應(yīng)收系統(tǒng)中的票據(jù)管理找不到票據(jù)是什么原因
4月交的增值稅是3月份還是4月份
申報(bào)出口退稅,一套會(huì)計(jì)分錄怎么寫,之前申報(bào)月份沒做計(jì)提
我都是按照銷售收入繳納印花稅的,那我們這邊服務(wù)業(yè)一般都是哪些需要繳納印花稅?
看下印花稅稅目 你這個(gè)不符合這里面的要求
屬于技術(shù)合同嗎?
不屬于技術(shù)合同的
那如果這樣的話我每季度是不是也不用按照銷售收入申報(bào)印花稅了
看你的稅種認(rèn)定 有按季度的0申報(bào)
因?yàn)槁犝f不報(bào)印花稅有風(fēng)險(xiǎn),所以每個(gè)季度都報(bào)印花稅,本來一二季度銷售收入少報(bào)了想更正申報(bào),這樣的話也就不需要更正申報(bào)了
是啊 不需要更正申報(bào)的
那我第三季度申報(bào)印花稅該怎么申報(bào),是不是剔除直播服務(wù)和信息服務(wù)費(fèi),有開信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)就按照這個(gè)金額申報(bào)
你好 給你核定的那個(gè)印花稅 你們都有啥業(yè)務(wù)
核定的期中一項(xiàng)技術(shù)服務(wù),其他的都沒有發(fā)生
那就申報(bào)技術(shù)合同印花稅
技術(shù)合同是不是我可以就剔除我們開出去的直播服務(wù)費(fèi)這種收入
是啊 不屬于的就不要算進(jìn)來了