你好,這個(gè)車(chē)是什么時(shí)間買(mǎi)來(lái)的?單位是一般計(jì)稅的嗎?
老師,您好。請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題:有一個(gè)公司是6月底升的一般納稅人(之前是小規(guī)模,老板因?yàn)橄胭I(mǎi)個(gè)小車(chē)然后特意去升的,說(shuō)可以少幾萬(wàn)塊錢(qián))。然后現(xiàn)在購(gòu)車(chē)的發(fā)票都拿給我了,車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票是8230元,然后還有一張機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售票統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián),價(jià)稅合計(jì)376000,增值稅稅額43256.64,還有一張完稅證明(車(chē)輛購(gòu)置稅)33274.34 我想問(wèn)一下老師我應(yīng)該怎么做這些賬
老師是這樣的,我去稅務(wù)局給一家公司認(rèn)定稅種,上個(gè)月去的,結(jié)果這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局給我認(rèn)定成小規(guī)模了,我也不知道進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅才知道,但是在上個(gè)月之前沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),就前兩天開(kāi)了3張票,我剛把它作廢了,我想問(wèn)我周一去改成一一般納稅人什么時(shí)候能生效,還有電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的季度申報(bào)我要不要報(bào)還是重新核定
我公司是一般納稅人,21年3月份買(mǎi)的車(chē),5月份壞了,已計(jì)提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺(tái)新車(chē),但當(dāng)時(shí)沒(méi)有辦理退貨,而是我司重新開(kāi)了一張銷(xiāo)售發(fā)票出去,等22年1月新車(chē)到了,對(duì)方又開(kāi)了一張發(fā)票過(guò)來(lái),目前的問(wèn)題是,當(dāng)時(shí)5月份退車(chē)的時(shí)候沒(méi)有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計(jì)提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做比較好呢?
老師,我們2020年是小規(guī)模納稅人,,2021年1月變更為一般納稅人,2020年7月從奔馳汽車(chē)銷(xiāo)售商處購(gòu)買(mǎi)一輛奔馳車(chē),價(jià)稅合計(jì)8128000元,稅款93507.6元。從銀行付給銷(xiāo)售商381680.25元,現(xiàn)金付定金20000元,銷(xiāo)售商已給我公司開(kāi)具發(fā)票;同時(shí)我公司與奔馳租賃有限公司簽訂融資租賃與保證合同,融資成本總額為413608元,融資費(fèi)用總額71572.32元,還款金額總額485180.32元,租期36個(gè)月,月還租金1988.12元,由銀行每月劃扣,奔馳公司開(kāi)具的發(fā)票為融資售后回租利息 。2021年7月提前結(jié)清還款總額424752.84元,奔馳租賃公司開(kāi)給我公司兩張發(fā)票,一張為融資租賃售后回租利息784.36元,另一張為提前結(jié)清手續(xù)費(fèi)12348.60元。2021年7月,我公司將該車(chē)以61萬(wàn)元賣(mài)給個(gè)人。請(qǐng)問(wèn)老師,這整個(gè)過(guò)程如何做賬務(wù)處理?
新華汽車(chē)制造有限公司系一般納稅人2019年7月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:1、采用分期收款方式銷(xiāo)售100輛中型商務(wù)客車(chē),成本為28000000元,合同規(guī)定不含稅銷(xiāo)售額為36000000元,本月收回50%貨款其余款項(xiàng)下月收回,由于購(gòu)貨方資金緊張,實(shí)際收到貨款為15000000元;銷(xiāo)售800輛A牌小轎車(chē),成本為96000000元,開(kāi)具增機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票上注明金額為120000000元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額為1500000元稅額為135000元;應(yīng)客戶(hù)要求將新研制的一輛輕型商務(wù)客車(chē)(成本為190000元)改裝成救護(hù)車(chē)銷(xiāo)售,開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票取得銷(xiāo)售收人為214700元,是收取改裝費(fèi)為11300元;銷(xiāo)售本公司自用3年的1輛小轎車(chē),賬面原值為200000元,取得全稅銷(xiāo)售收人為131645元。款項(xiàng)均以存款收付。2、將4輛自產(chǎn)A牌小轎車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)給具有突出貢獻(xiàn)的科研人員;將2輛自產(chǎn)中型商務(wù)客車(chē)贈(zèng)送某關(guān)系客戶(hù);將1輛自產(chǎn)A牌小轎車(chē)移送給本公司集體福利部門(mén)使用。假定小轎車(chē)消費(fèi)稅稅率為9%,中輕型商務(wù)客車(chē)消費(fèi)稅稅率、成本利潤(rùn)率均為5%要求:計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅和會(huì)計(jì)分錄
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢(xún),沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話(huà),那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>