稅務局有可能會要求房東甲給 A 公司開具房屋租賃發票。 雖然 A 公司把房子轉租給了 B 公司,B 公司又轉租給了 C 公司,且 A、B 之間以及 B、C 之間都開具了發票,但這并不能免除房東甲開具發票的義務。 根據相關稅收法規,出租方獲得租金收入,應繳納相應稅款并開具發票。若房東甲未開具發票,可能涉嫌違反稅收法規。 然而,在實際情況中,也存在一些出租方將稅費轉移給承租方的情形。如果 A 公司與房東甲的租賃合同中明確約定由 A 公司承擔稅款并開具發票,或者 A 公司愿意承擔這筆稅款,那么可以由 A 公司攜帶相關資料到稅務局代房東甲開具發票(部分地區支持房東委托房屋中介、住房租賃企業等單位代開)。 但如果合同沒有約定,按照法律規定,通常應由房東甲承擔稅款并開具發票。
A公司自有廠房(房產證登記日期為2020.5月份)其中一部分出租給了B公司,A公司給B公司開具房屋租賃發票時,稅率是按照多少開具?
A是一家公司,B是個人,C是一家公司,A把房子租給B,B又把房子轉租給C,現在B去稅務局代開了一張租賃發票給C,銷售方是B,這張發票合理嗎?可以用嗎?
如果房東把辦公樓租給A,A部分場地用來經營,部分又租給了B,A給B開具租賃發票!到時A沒有從房東那得到發票!會不會有什么稅務風險?
A公司與B公司屬于委托經營管理的關系,委托協議書里有其中一項條款是,A公司負責支付B公司的房屋租賃費,現在發票是由C房東給A開的發票,A給C付款,B在使用房屋,后面的附件需要哪些?
您好,想問下,A公司和物業簽訂了房屋租賃合同,B公司跟A公司租賃了其中一部分辦公, 1 那A可以開房租發票么? 2房租發票必須A抬頭開么?
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
19.盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價9000元,已計提折舊4800元,經批準轉銷
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業2024年購進一批原材料,開了10萬的普票,購進的原材料已全部消耗并結轉成本,2025年又將2024年的普票沖銷開成10萬的專票,怎么進行以前年度損益調整嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
6.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,9月份發生以下業務(計算結果保留整數):(1)銷售乘用車15輛,適用消費稅稅率99,不含稅出廠價每輛150000元,另收取價外有關費用11000元/輛。所有款項已存入銀行。(2)用自產的20輛乘用車(適用消費稅稅率5%)對外投資,已知該型號乘用車不含稅最高售價為150000元,不含稅平均售價為120000元。銷售乘用車15輛應交的消費稅和增值稅銷項稅額分別為__元和__元。
例4.3上海裝進出口公司從美國迷口貨物一批,貨物離岸價格成交,成交價折合人民幣為1410萬元(包括單獨計價并經海關事查屬實的向培外買購代理人支付的購貨傭金10萬元,但不包括為使用該貨物而向增外文付軟件費50萬元和向方支付的傭金15萬元),另支付貨物運抵我國上海港的運費、保險費等35萬元。假設該貨物適用關稅稅率為20%、增值稅率13%、消費稅率10%。例4.3中,計算出的關稅完稅價格為元,組成計稅價格為_元。該貨物運抵企業后的入賬成本為__元。
好的老師,那a在給b公司開發票,b給c開發票的時候都需要填這個信息嗎?
就是這個 因為是轉租方,不確定要怎么填
同學你好 需要填寫的
那就是正常填寫產權信息和轉租房的信息對吧老師?
因為公司是小規模納稅人,那申報增值稅的時候也是享受每月10的普通發票免稅的吧老師?
對的 正常填寫、】2.季度不超三十萬那普票免稅
填報的是稅點5%那個類目對吧老師?
同學你好 是五個點的
謝謝老師解答
滿意請給五星好評,謝謝