你好,減免所得稅是132337.03×22.5%。需要交納的所得稅是132337.03×2.5%。
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算,應(yīng)納稅額100多萬(wàn),減免所得稅額是多少
我們是小微企業(yè) 一般納稅人21年度應(yīng)納稅所得額是368163.07 ,稅率為25% 應(yīng)納所得稅額為92040.77 減免額是82836.69,這里的減免額是怎么算出來(lái)的呢
老師,我想請(qǐng)教下,如果我21年已經(jīng)不是小微企業(yè)了,那我22年還是不是小微企業(yè)是看22年的應(yīng)納稅所得額還是看21-22年累計(jì)的應(yīng)納稅所得額
師,我想請(qǐng)教下,如果我21年已經(jīng)不是小微企業(yè)了,那我22年還是不是小微企業(yè)是看22年的應(yīng)納稅所得額還是看21-22年累計(jì)的應(yīng)納稅所得額 如果21年不是小微企業(yè)了,那22年還是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)實(shí)際利潤(rùn)額是29萬(wàn),那么他的應(yīng)納所得額是好多,減免所得稅額是怎么算,最后應(yīng)補(bǔ)所得額?
小菲老師,在A(yíng)105000,扣除類(lèi),其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬(wàn)無(wú)法取得發(fā)票,填報(bào)時(shí)調(diào)整1萬(wàn),還是填一萬(wàn)的折舊部分
老師,這個(gè)發(fā)票中間怎么沒(méi)章呢
老師,如果上月發(fā)出的貨因不合格,本月部退回來(lái),上個(gè)月的利潤(rùn)表上也已經(jīng)將那批產(chǎn)品確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入,對(duì)于被退回的產(chǎn)品現(xiàn)在本月該做什么賬務(wù)處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態(tài)為只收不付,不允許支取。
哪些電子普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以勾選抵扣
老師,補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)每人一年1700元,這個(gè)錢(qián)加到員工的工資里就可以了,然后再計(jì)算個(gè)稅就行了,是哪?
快賬可以做內(nèi)部賬嗎?
老師,對(duì)方是個(gè)體戶(hù),開(kāi)了普票,但是打款要打給法人的老婆可以嗎?法人因?yàn)楣偎举~戶(hù)被凍結(jié)了。
幫我看看第26行數(shù)字算的對(duì)不對(duì)?最后38行對(duì)不對(duì)?
你好,沒(méi)有問(wèn)題的,正確的。
可是我按照你說(shuō)的26行帶進(jìn)去數(shù)據(jù)不是我這個(gè)表上的
一紅截圖你系統(tǒng)出來(lái)的。
現(xiàn)在系統(tǒng)里出不來(lái),因?yàn)槭歉?1年的申報(bào),我自己做的表格。
你好,那你在哪個(gè)里面帶進(jìn)去的?不是我上面出來(lái)的。
132337.03×22.5%等于多少?你算你寫(xiě)。還有你跟我說(shuō)的應(yīng)納稅所得額和你這個(gè)上面表格里面的是一樣的嗎?你再去看一下可以嗎?再仔細(xì)的對(duì)一下。應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅所得稅額不一樣。
你好,減免所得稅是132337.03×22.5%。需要交納的所得稅是132337.03×2.5%。這是是你告訴我的要交的稅就是33094.25元,可是我表格里的31行是13233.7元,你又說(shuō)我的表格里是對(duì)的。
你再注意一下,你告訴我的應(yīng)納稅所得額是132337.03,可是你這個(gè)表格里面的應(yīng)納稅所得額是529348.1,能一樣嗎?你這里和誰(shuí)對(duì)比呀?
你明顯的告訴我的數(shù)據(jù)和申報(bào)表里面不一樣
哦哦!那就是我表格里對(duì)的咯,最后要交9826.75的所得稅咯?
是的對(duì)的,是這個(gè)意思