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老師,23年10月有一張發票業務員沒有拿來報銷,對方提前開票,我們今年7月才付款,但是去年的發票沒有入賬,已經無法使用了,讓對方紅沖重新開對方說不行,已經做過匯算清繳了

2024-07-27 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-27 12:13

您好 請問發票大概多少金額

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快賬用戶3171 追問 2024-07-27 12:13

75000元,廣告費發票,6%稅點

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齊紅老師 解答 2024-07-27 12:17

那可以更正所得稅申報表 把這個發票稅前扣除 或者計入當期銷售費用 當做2024年的費用稅前扣除

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快賬用戶3171 追問 2024-07-27 12:18

對方更正申報表?沒有其他辦法了嗎?

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快賬用戶3171 追問 2024-07-27 12:18

我們現在要求對方重新給我們開票,對方說開不了,這個賬要咋處理

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齊紅老師 解答 2024-07-27 12:21

您自己更正匯算清繳申報表 納稅調減 人家發票沒有開錯 肯定不會給您重開的啊 您收到后可以計入當期銷售費用科目?當做2024年的費用稅前扣除? 也可以更正匯算清繳申報表 納稅調減 正規的是納稅調減? 請問您單位用什么會計準則

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快賬用戶3171 追問 2024-07-27 12:22

小企業會計準備

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快賬用戶3171 追問 2024-07-27 12:22

小企業會計準則

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齊紅老師 解答 2024-07-27 13:20

借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款

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您好 請問發票大概多少金額
2024-07-27
同學財務做賬就是沖銷原來的分錄,
2023-01-11
這種情況下,發票不能作廢,但可以紅沖。 由于這張發票是在2023年1月開具的,已經跨年,不能直接作廢。對方雖未抵扣,但如果確實存在開票有誤等情形,你們可以按照規定進行紅沖處理。 紅沖發票的具體操作如下: 1.確認原發票是否認證抵扣:如果對方沒有認證抵扣,且符合紅沖條件,可以進行紅沖操作。如果對方已經認證抵扣,則需要對方在增值稅發票管理新系統中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》。 2.開具紅字發票:根據相關規定,在防偽稅控系統中以銷項負數開具紅字發票。 雖然2023年已經做了收入交了稅,但進行紅沖后,在會計處理和稅務申報上也需要相應調整。具體的會計分錄如下(假設不考慮增值稅相關的附加稅費): 開具紅字發票時: 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 重新開具正確發票時: 借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2024-07-04
你好,今年匯算清繳前開出發票,就不用調增了
2021-05-15
同學,你好 開了負數發票 之前的分錄做一摸一樣的,金額負數
2023-02-21
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