你們開其他經紀代理服務那個稅目
老師好,公司經營范圍有人力資源服務,系統內職工培訓服務,管理咨詢服務,想開報名費、考試報名費類的發票,稅收編碼是屬于哪個類?還是非學歷教育嗎?
老師,公司經營范圍有廣告業務,可以開廣告推廣費嗎?開廣告推廣費稅收分類編碼是按照現代服務嗎?還是廣告服務呢?
稅收編碼和經營范圍怎么去匹配呢,比如一臺儀器,別人開給我的是通用設備,我是直接買進來銷售出去的,這個儀器也屬于電工儀器儀表,我們公司經營范圍里沒有通用設備一項,但是有電工儀器儀表,那我能用電工儀器儀表的稅收編碼,那就和進項發票不一致,如果用通用設備,企業經營范圍又沒有這個選項。稅收編碼是一定要和經營范圍完全一致么,還是說只要一個類別也可以
請問要注冊個體戶,大概是網絡推廣類,技術服務,這個行業代碼是什么? 2、是不是可以把經營范圍有技術服務,技術咨詢,技術開發,還有電商銷售百貨,這樣可以嗎?
你好,我公司是個體工商戶新公司,名稱是**建筑工程服務部,具體經營范圍看營業執照,現在要開銷售材料肯德基門,發票稅收編碼大類屬于什么,賦碼付什么
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師那銷售可以嗎
我進項供應商給我開的都是銷售 我開給客戶的是服務 老師這樣可以嗎
你是自己直接銷售貨物就開銷售
你們開其他經紀代理服務那個稅目 老師這個您說的是什么
只是幫人銷售收取手續費,自己不開銷售發票
還有老師我進項供應商聯通移動給我開的都是銷售 我開給客戶聯通移動的都是服務 老師這樣可以嗎 這樣走賬可以嗎
你是銷售貨物就開銷售,提供服務就開服務發票,根據業務內容開
這個我知道
那就對了呀,業務怎么做,發票就對應怎么開,會計做賬就怎么做。不能業務是銷售,開票開服務