你好,借銀行存款貸其他應(yīng)付款或者實(shí)收資本10萬。 借原材料貸銀行存款10萬。 領(lǐng)用借工程施工 貸原材料10萬。
老師,我們是房產(chǎn)開發(fā)有限公司,老板用房產(chǎn)資質(zhì)建一個賓館,老板自己給房產(chǎn)公司撥來10萬元,可是我們建立賓館在建筑公司在建,然后建筑公司給房產(chǎn)開來發(fā)票10萬元,我們把10萬元撥付給建筑公司,這筆分錄怎么記賬
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包了,我們公司規(guī)定一萬以上的材料必須從我們公司公對公付款,分包方先把款匯到我公司,我公司再代付出去,那一萬以下的,分包方自己買的,供應(yīng)商把發(fā)票開給我們,這部分材料款分包方拿來發(fā)票,我們怎么走賬?
建筑掛靠項(xiàng)目,老板實(shí)際需要支付材料款5萬 他讓供應(yīng)商開了10萬發(fā)票,被掛靠方把10萬打給供應(yīng)商 供應(yīng)商扣了一萬的稅返了4萬給我 這個材料款成本分錄怎么做 內(nèi)賬
老師,供應(yīng)商開給我們公司25萬的貨款專票,我們公司付了15萬,剩下10萬是由采購墊付的,采購付給供應(yīng)商的,這個賬怎么做?
我們公司是建筑企業(yè),購買工程用的材料,對方應(yīng)該給我公司開增值稅專用發(fā)票10萬,結(jié)果給我們公司開了增值稅普通發(fā)票10萬,然后把增值稅打到我們公司賬戶,請問一下怎么做賬
小規(guī)模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
工商年報(bào)中納稅總額取報(bào)表里的哪個數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..