您好 請問您收到增值稅普通發票的時候分錄怎么寫的
你好,請問,我是個體工商戶,給建筑公司開了20 萬的增值稅專用發票,然后他一次只給我對公賬戶打5萬,要分好幾個月才把20萬付完,這樣要緊嗎?
老師好,我們是建筑業公司的,我們給甲方開增值稅專用發票100萬,甲方對公付給我們60萬,然后代發了人工費40萬,請問我這個怎么做賬務處理呢?
老師好,我們公司買來一個貨車的底盤,對方給我們開了增值稅專用發票,我們公司做上車廂后,把整車賣給汽車銷售公司,我們需要給汽車銷售公司開機動車銷售統一發票,還是增值稅專用發票的機動車開具體?
我們公司是建筑企業,購買工程用的材料,對方應該給我公司開增值稅專用發票10萬,結果給我們公司開了增值稅普通發票10萬,然后把增值稅打到我們公司賬戶,請問一下怎么做賬
老師,請問我們公司把電專供給我們的租戶,然后給租戶開了13%的增值稅發票,那我們公司還能用購進這一部分電的發票抵稅嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
借:工程施工——直接材料貸:銀行存款
那收到對方匯入增值稅 借:銀行存款 借方藍字 借:工程施工——直接材料 借方紅字
好的,謝謝
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