本月直接更正憑證科目就行了,為啥要紅沖呢?
跨年的分錄寫錯了,需要調整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業務成本 貸 應付賬款。我在2018年1月紅沖調整這筆分錄 應付賬款改成其他應付款。怎么做調整的分錄
老師,您好,以前月份做錯了一筆分錄,我在本月需要糾正,不沖紅直接做一筆調整分錄可以嘛,直接把錯誤的科目做一筆調整分錄
請問 上月一筆出差費做錯了 這月我直接紅沖了 重新做一次 可以嗎?怎么調賬
老師,這個月發現上個月有一筆帳摘要寫錯了,這個要怎么調整呢?是把上月做的那一筆全部沖紅,再重新做一筆?
老師 3月份的一筆紅沖發票的分錄寫錯了 現在才發現請問一下可不可以在12月份來做一筆紅沖分錄 再重新寫正確的紅沖發票的分錄
大家好請教一下小規模24年9月到現在支出也沒開發票除了納稅調增還有啥單據能替代發票嘛對方是個人采購款都是5萬左右個人怎么入賬稅前抵扣
老師,研發費用加計扣除在匯算清繳時怎么體現
公司的會計是兼職,不買社保。發工資是不是要通過管理費用-勞務費。 賬務處理是: 借:管理費用-勞務費 貸:其他應付款-張三 這個賬務處理,對嗎?這個兼職的會計要開這個發票給單位嗎?
老師,我開的建筑服務,工程服務,這個在增值稅申報主表一填寫的是4欄9%稅率的服務,不動產和無形資產,那么主表我應該輸入到貨物銷售額還是勞務銷售額?
樸老師您好,非樸老師勿擾。出售半成品就是要核算半成品成本了,那我每個都要做還原數據了。如果說老板不要求核算半成品成本,是不是就用分批法或分步法平行結轉
想問下房地產企業各階段收入的確認條件,在申報增值稅時不知道應該按整套房款確認還是實際收退款確認
老師您好,貸款交的錢記財務費用能全額扣除嗎
差額納稅的一般納稅人 旅客運輸發票也不可以抵扣吧 所有的專票都不可以抵扣
老師,,您好!嗯,中小國轉平臺進行的一個投資收益有賣虧損的也有賣盈利的嗯,是不是用盈利直接沖抵虧損申報增值稅?傭金和其他也計入了投資收益,申報增值稅時,需要減掉傭金和其他嗎?
每個月交20萬增值稅,老板要把增值稅入帳怎么做,怎么出報表
金額錯了
當月直接更正憑證金額就行