可以的,可以這么做。
請問發現以前分錄有誤紅沖之后還要重新寫一筆正確的分錄嗎?
2020年12月份開錯了一張電子普通發票,2021年1月沖紅(跨年紅沖),不在重新開了,請問一下怎么做會計分錄
20年12月已抵扣發票發票錯誤,申請紅沖后,對方開具紅沖發票,21年一月分錄,做一筆12月對應發票的紅沖,再做一筆正確的分錄,需要再做進項轉出嗎?要做年度損益調整嗎?
老師好,我今年1月份開的發票開錯了,現在要全紅沖,再開出來,一月份分錄寫的是借:銀行存款 貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅,現在是,3月份我要紅沖發票,這個分錄怎么寫,開具的正確發票如何寫分錄
老師,因為發現發票開錯了,我需要紅沖去年10月份的一筆業務,現在收到正確的發票,紅沖去年那筆業務,再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發票,之前后面還有其他憑證,需要復印過來嗎?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。