你好!是按售價了,視同銷售
贈送給客戶的商品,是按成本價入賬還是按銷售價入賬呢?
免費送給客戶的樣品,入帳時入零售價還是進價呢?
請問老師,商貿企業購入商品贈送客戶免費試用,庫存商品、成本怎么結轉,分錄如何做?謝謝
老師,自產產品贈送給客戶,是用借:銷售費用 ,貸:庫存商品,還是借:銷售費用,貸:主營業務收入,再結轉借:主營業務成本,貸:庫存商品?
老師請問銷售庫存商品時,借應收帳款貸主營業務收入 庫存商品減少借主營業務成本貸庫存商品 然后第二步主營業務成本和庫存商品的金額是填銷售價格還是進貨價呢
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
如何入帳?
你好!這個借營業外支出等,貸主營業務收入 應交稅費
借銷售費用可以嗎?
你好!可以的,借方可以了
好的謝謝!
你好,不用客氣的了。