是的,那個就是一碼事的哈
老師您好,差旅費津貼和差旅費補貼有什么區別,都交個稅嗎?
出差補助和差旅費津貼怎么區分呀?
老師差旅費補助和差旅費津貼是一回事嗎
老師差旅費補助和差旅費津貼是一回事嗎,哪個是不需要繳納個稅的啊
老師,問下誤餐補助和差旅費津貼不用發票就可以做嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
我們老板讓做個差旅費報銷的制度,我現在搞不清楚 差旅費補貼和差旅費,差旅費補助的話 是住宿費 交通費 餐飲費一部分沒有發票也可以正常稅前扣除嗎
所謂補助就是,出差的伙食或者出差地交通補貼,因為可能存在開不了發票的,住宿,和出差途中能取得發票的
比如我們規定的住宿費標準一人一天是200元的話,出差人花了250元,拿回來250元的發票,這種我們只報銷200元,入賬200就行吧。還有一種情況標準是200元,但是他只花了100元住宿費,只有100的發票,我們按標準200元報銷,100元沒有發票這種怎么處理
老師 那差旅費補助就是只有交通費和餐飲費嗎?住宿費可以有補助嗎,我們現在想是按著一天比如補助400元(包括住宿費 餐飲費 交通費 雜費),假如拿回來200元住宿發票,其他發票沒有 也可以稅前扣除嗎
住宿標準200,超支不補,發票低于200的按發票金額報銷,補助是單獨補助,不需要發票,比如每日100,直接發100
就是 住宿費沒有補助一說是吧,住宿費有標準,超支不補,低于標準按票報銷,補助就單獨制定個補助,住宿費因為能取得發票 所以沒有補助一說嗎,有點亂了,有的單位就是住宿標準220,員工給100的發票,他這種是得納稅調增嗎
意思是發票超過標準的,按標準報,低于標準的,按發票報銷
好的老師 還有一種差旅費補助的,我們籠統寫一個一天補助400元,這樣的話住宿費發票是多少都沒事了吧
不能那樣制定政策的,必須要詳細到,住宿,交通,伙食等
不能籠統制定的話,住宿費寫一個標準,餐飲費和交通費寫每天補助多少這樣可以嗎,住宿費有標準 交通費(火車票 高鐵票 飛機票憑票報銷) 伙食補助 差旅費津貼,老師這樣訂幾個大塊行嗎,伙食補助假如一天60元,可以沒有票吧,差旅費津貼一天80元 可以沒票吧,住宿費有標準 憑票報銷,火車費 高鐵 飛機都是憑票報銷的話,還可以寫伙食費補助 交通費補助,差旅費津貼嗎
是的,就是那樣的意思
老師您再給我講一下,還是懵圈
我在制度里明確寫了伙食補助和出差地交通補助的,就不能再額外寫一個差旅補助了是嗎
可以寫個差旅補貼的
差旅費補助是包含:伙食補助和交通費補助的,這個我寫了餐飲費補助了,下面紅字的差旅費津貼是不是就不能寫了
可以有額外的出差幸苦費的呀,比如每日30
行,明白了,不是寫了伙食補助和交通補助就不能寫,差旅費補貼了,交通補助和伙食補助有上限嗎,不能補助太高吧,稅務有要求嗎
市內交通一般就是打車費,那個可以取得發票的,伙食補助不能太高,100元也很富余了。出差補助每日可以30-50