您好,一定是在繳款年度。直接在2021年的納稅調增項目明細表進行調整,因為稅務系統是要比對這個滯納金的,是收付實現制
2019年企業所得稅匯算清繳期結束后,發現了屬于2018年度的損益調整項,影響了企業所得稅應納稅額,是應該在2019年底前做補充申報(交滯納金嗎)嗎?還是直接調整2019年的應納稅所得額就可以呢?
還在籌建的企業,沒完工,沒有利潤表~沒有收入,年度匯算清繳提示有滯納金,在納稅調整項目明細里面需要填稅收滯納金,那就有所得稅了,在沒有收入情況下,怎么辦?還需要填什么表可以減掉稅嗎?
現在要調整22年賬目涉及到企業所得稅,如果調整后前期繳納的所得稅會退回,需要按照更正后的報表重新繳納所得稅,是不用補繳稅款會退稅,這種情況我需要繳納滯納金嗎
老師,2023年企業所得稅匯算清繳我現在要調增(個人代開的服務費發票),請問我在納稅調整項目明細表(A105000)多少行次填?謝謝!
滯納金的納稅調增 在稅款所屬期 還是繳款年度呢? 比如 2020年企業所得稅在2021年11月( 也就是過了2021.5.31的所得稅匯算清繳)發現需要調增費用, 然后需要補繳納所得稅和滯納金, 那么這個產生的滯納金 需要回到2020年的納稅調增項目明細表進行調增?還是直接在2021年的納稅調增項目明細表進行調整呢? 謝謝
老師,非公司員工去外地出差,屬于幫我們談項目,差旅費該怎么報銷呢?
股東出資20萬入股后,過了幾年賬面所有者權益總額虧損1萬,現在拿回入資款,用交稅嗎?可以全額拿回嗎
老師,可以學習記賬憑證的單金額的那種嗎
餐費不得抵扣,進項轉出,應填寫在哪一欄
老師,我們個體戶想轉成有限公司,請問是要注銷后重新注冊,還是變更公司性質就行?
企業有賬上有研發,但是沒有申請高新,填所得稅要填寫哪一項表
@董孝彬老師,只要董老師回答,我在這里等他
老師如果用其它應收款核算老板娘的所有往來,在老板娘墊付,計提社保時,所有和老板娘的有關流入流出都用其它應收款來核算對嗎?
老師,業務員在公司開自用車,加油費報銷,是記銷售費用還是記福利費?
老師,買洗潔精采購價40,桶20元押金,進貨的時候退空桶,押金從貨款里扣出來 這個賬怎么做 例如 進貨30桶貨款1800,退空桶20個金額400,實際付貨款1400