你好,按規定是不可以,但是如果為了避免繳滯納金你可以這樣試一下
印花稅按次申報是,前半年是7個月,每月申報一次,后面一直未申報,年末一次性申報未報的金額。有人知道這樣操作可以嗎?
你好老師,我最近申報印花稅的時候是把一整年的銷售合同金額都申報了,這樣可以?稅種沒有核定印花稅,按次申報的
老師,公司以前印花稅都是直接申報0,然后現在報是根據合同上的金額直接申報就行了嘛
老師,公司前面都沒有申報印花稅,我可以在8月的時候申報直接把今年的印花稅金額一次性填進去嘛
您好,老師,我們公司從22年開始給員工租宿舍,但是印花稅截止目前一直沒申報,我想問一下,我可以一次性補交這兩年多的印花稅嗎,按次申報,把這兩年多的合同總金額一起申報
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
是說我下個月申報的時候直接把,所有的開票采購金額都給報下就可以了嗎
你可以這樣試一下,看稅務查的嚴不嚴了
正常這種情況怎么補啊
到稅務大廳補充申報,每月的報每月,但是有滯納金
如果我直接合并一起報會怎么
看稅務查的嚴不嚴了
一般情況下如果不專門查是沒事的
那我下個月試下,23年有一點這個是不是就不能放進去啊
這個也可以放進去的
好的下個月我試下,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利