你好,稅務局不查沒有問題的,如果一旦查,你這個納稅義務晚了
印花稅稅務局未核定到每月或每季申報,讓按每次簽定合同時申報。我想問下,是年底最后一次報稅,按全年的收入來申報印花稅,還是每月按當月收入來報呢,沒核有印花稅,只有按次申報
印花稅購銷合同這種現在是自覺申報嗎? 我們核定的印花稅稅目是營業賬簿按年申報的? 從來沒有申報過合同的印花稅 用申報合同的印花稅嗎?
你好老師,我最近申報印花稅的時候是把一整年的銷售合同金額都申報了,這樣可以?稅種沒有核定印花稅,按次申報的
老師,印花稅沒有核定,按次申報的,可不可以不核定。如果核定了營業賬簿后,按年申報,申報的應納稅所得額是整年按次申報額的總數嗎
所有的印花稅的項目都可以減半征收嗎,租賃合同的印花稅,是一年申報一次的嗎,這個申報的金額是按一整年的租金來申報印花稅嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那以后是不是要當月開始申報
對的是的,你當月發生的,當月申報
好的,那我公司要注銷有預付賬款幾千,庫存幾千塊錢,其他應付款貸方有十幾萬,這個要處理?老師,預付賬款可以抵沖其他應付款?
需要處理的,你這個往來科目二級是一個嗎?如果不是的話,不可以。
預付賬款查一下是什么原因,提前支付給對方的是收不回來了嗎?其他應付款貸方余額的需要支付出去,這個庫存是庫存商品的,需要銷售。
預付賬款是客戶不給開票了,庫存商品8000多就放在那里,如果有銷售出去是不是也要當做收入來征收稅率13個點呢
其他應付款貸方,是不是需要公司還款
你好,那是貨物人家給你了嗎?如果是的話,借庫存商品,貸預付賬款,沒有發票的正常做賬,但是不抵扣所得稅 是的,對的,需要正常交稅。
是的,賬上需要還錢。
那我庫存商品要怎么解決
公司要注銷了,老板這個肯定不愿意交13個點增值稅
不想交稅的走報廢,出報廢證明。
沒有其他辦法是嗎,報廢證明是什么樣,自己填寫的?
你好,對的,是的,自己寫,最好有圖片,老板簽字。
預付賬款幾千塊錢供應商那邊不開發票,貨物也沒有收到,只是退錢了,這樣可以用現金收回這筆錢?
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。