計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資
老師好,可以幫我詳細寫一下,社保,個稅,工資的計提和發放分錄嗎? 社保備注(個人還是企業部分)謝謝
請問老師,按照這份工資表,詳細的計提工資和發放工資的會計分錄麻煩寫一下。謝謝啦。
老師好,我們單位交社保是在發工資之前,用其他應收的分錄,計提,發工資,怎么做分錄,麻煩詳細點,個人和單位部分標注下,謝謝老師
老師你好,麻煩問一下月底計提工資和社保費如何做分錄?當月繳納社保費和發放工資如何做分錄呢?謝謝
老師 涉及到社保和個稅的工資 ,怎么計提工資、社保、個稅和支付?麻煩發下分錄謝謝!
您好,工商年報里的納稅總額都是填報的年度屬期內的,如24.1-12月應該繳納的稅款,實際上當年入庫的稅金是23.12-24.11月的,屬地的工商部門這兩種兩種解釋都有,我一直都是按照前一種填報的,應該沒問題吧?反正整體每天多報或少報
匯算清繳-納稅調整-利息支出,是只填非金融機構利息支出,向銀行借款利息支出不用填嗎?
老師,我們公司原材料的價格有上旬中旬下旬三個價格,算產品成本,這三個價格取哪一個呢?
請問老師,2024年報所得稅時預交了4.2萬企業所得稅,但是現在匯算清繳退了3.5萬,等于只交了0.73萬,是按規矩做的賬,請問老師,這樣子稅務后臺會有問題嗎?
#提問#老師,商貿公司4月份支付的貨款并已到貨入庫,6月份收到的普通增值稅發票,支付的貨款就是開票金額,不需要暫估入賬,并且5月份的時候就已經將4月份購買的貨物進行了銷售,怎么寫分錄?
老師,AB公司都是一個老板,但是法人不一樣。現在是A公司欠480萬的原材料,B公司原材料可以賣260萬給A公司,B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
跨境電商注意稅率是怎么弄
老師,公司要注銷,未分配利潤有余額怎么處理呢
請問,去年工資申報專項扣除公積金填的全額,(530.4元,如果一半應該是26502元)填的是530.4元現在匯算清繳這樣填有問題嗎?會對比嗎?謝謝
發放工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 貸:應交稅費— 個人所得稅
計提社保 借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬—社保
扣社保 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應付款(個人部分)
老師,個人部分不是應該用其他應收款這個會計科目嗎?
看個人做賬習慣,都是可以的
如果先交社保后發工資計入其他應收款,先發工資后交社保計入其他應付款吧?
可以的,可以按這種邏輯操作